同學(xué),你好 你是蔬菜自產(chǎn)自銷的嗎?
我爸他們?cè)趶V州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對(duì)公轉(zhuǎn)賬,然后開(kāi)發(fā)票,具體情況就是我爸他們?cè)谵r(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召?gòu)瓜類蔬菜,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購(gòu)蔬菜的時(shí)候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時(shí)候,超市要求開(kāi)發(fā)票,并且是對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤(rùn),企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個(gè)月100萬(wàn)左右,相當(dāng)于開(kāi)出去100萬(wàn)發(fā)票,但是基本上沒(méi)有成本發(fā)票
(1)外購(gòu)包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額40000元,稅額6800元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得遠(yuǎn)輸公司增值稅普通發(fā)票注明金額1000元,稅額30元。(2)將8箱自產(chǎn)產(chǎn)品作為節(jié)日福利發(fā)給職工,每箱成本50000元,不含稅售價(jià)60000元,未開(kāi)具發(fā)票。(3)繳納上月的增值稅6520元、建設(shè)稅456.4元、教育費(fèi)附加195.6元。(4)盤點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)盤虧2箱,賬面價(jià)值共計(jì)36000元,經(jīng)查為管理不善導(dǎo)致。(5)將一批自產(chǎn)產(chǎn)品作為股利分配給投資人,其賬面價(jià)值共計(jì)40000元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為50000元。(6)銷售產(chǎn)品不含稅銷售額500000元,因購(gòu)買數(shù)量較大,給予客戶15%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款已收到。(7)購(gòu)入原材料50噸,每噸不含稅價(jià)格2500元,材料已入庫(kù),收到的增值稅專用發(fā)票注明金額200000元,稅額34000元,簽發(fā)期限為6個(gè)月的銀行承兌匯票支付貨款。(8)銷售的產(chǎn)品發(fā)生退貨,價(jià)稅款為58500元,收到購(gòu)買方轉(zhuǎn)來(lái)的進(jìn)貨退出證明單,開(kāi)具紅字專用發(fā)票,轉(zhuǎn)賬支付退貨款。要求:會(huì)計(jì)處理和算應(yīng)納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加.
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。這個(gè)分錄怎么寫呢
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。您好這個(gè)分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開(kāi)票,分公司開(kāi)外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實(shí)際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒(méi)有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表中資金和所有者權(quán)益負(fù)債不平衡
郭老師,我這邊有個(gè)工程項(xiàng)目款預(yù)收的,200萬(wàn),開(kāi)成幾張發(fā)票比較好,怕有風(fēng)險(xiǎn)
批發(fā)銷售,老師
同學(xué),你好 那你采購(gòu)的時(shí)候,需要發(fā)票來(lái)作為成本
找菜市場(chǎng)的個(gè)人買的,無(wú)法給我們開(kāi)票,而我們的客戶需要我們開(kāi)票
同學(xué),你好 那你可以申報(bào)開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票
是說(shuō)我們反向開(kāi)嗎?老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
反向開(kāi),要交稅么?老師
同學(xué),你好 不需要的
就是說(shuō),所有批發(fā)零售環(huán)節(jié),蔬菜,都是不交增值稅的,所得稅也不用嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,也不用幫代扣代繳其他稅款,是嗎
同學(xué),你好 不用,對(duì)方自產(chǎn)自銷,本來(lái)就是免稅的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,日常批發(fā)的,不是自產(chǎn),也是進(jìn)貨,能反向么,也不交稅么
同學(xué),你好 你從自產(chǎn)自銷的農(nóng)民手中購(gòu)買蔬菜,開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票是免稅
那要是采購(gòu)的也是批發(fā)零售的,不提供發(fā)票的呢?
同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票,那你成本不能稅前扣除