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(5)9月19日,收到某企業退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務機關出具的“開具紅字增值稅專用發票信息表”,開具紅字增值稅專用發票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進一批工程物資,取得增值稅專用發票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉賬支付加工費,貨物驗收入庫。您好這個分錄怎么寫

2022-12-19 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-19 20:39

同學你好 馬上發過去

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齊紅老師 解答 2022-12-19 20:42

5、借主營業務收入? 30000? 應交稅費3900? ?貸應收賬款33900 6、借應收賬款 540000*1.13? 貸主營業務收入540000? ?應交稅費? 540000*0.13 7、借工程物資100萬? ? 應交稅費 13萬? 貸慶付賬款 113萬 ?8、借庫存商品 2750000? 應交稅費3250? 貸應付賬款? 2753250

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同學你好 馬上發過去
2022-12-19
您好 請問是要寫從5開始的分錄嗎 還是某筆分錄?
2022-12-19
學員你好,分錄如下 借*庫存商品 主營業務成本 借*主營業務收入30000應交稅費-增值稅-銷項稅額3900貸*銀行存款等33900
2022-12-19
學員你好,具體問題是什么
2022-12-19
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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