你好!這個(gè)最好問一下,能不能開紅字沖減
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購(gòu)買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,對(duì)方去年開了一張金額為25000的普通發(fā)票給我們,支付了15000,剩下10000元不用付了,那怎么處理這個(gè)發(fā)票金額呢?
我上個(gè)月還沒取得費(fèi)用票,就做了一筆借:銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)2000,貸: 應(yīng)付賬款—X X公司20000。然后這個(gè)月對(duì)方公司給我開出了20000的費(fèi)用票,是開的專用發(fā)票20000,稅率是1%,那我這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄呢
老師好,我們公司支付了7萬貨款給對(duì)方公司,然后對(duì)方公司開了專用發(fā)票金額是75776.96元,多給我們開了5776.96元,這個(gè)付款金額和開票金額不一致怎么做分錄?
老師好,我們之前付了一筆款,對(duì)方也給我們來了發(fā)票,這個(gè)月剩下的做退款,收到了對(duì)方給我們的800元,對(duì)方給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問一下,比如23年采購(gòu)石子100萬發(fā)票未開,24年采購(gòu)石子150萬發(fā)票已開,那我24年已領(lǐng)料50萬石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
對(duì)方?jīng)]有開,就這個(gè)發(fā)票,
你好,我是說這個(gè)開錯(cuò)了能不能去重開?
不能重開哦
你好,那你按照發(fā)票來入賬,差額計(jì)入到應(yīng)付賬款。