?你好? ? 你們這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開(kāi)發(fā)票給購(gòu)買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來(lái)是沒(méi)問(wèn)題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,我們付了一筆款,對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開(kāi)票了,后來(lái)對(duì)方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對(duì)方?jīng)]給開(kāi)紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用,其他的沖銷管理費(fèi)用?
請(qǐng)問(wèn)老師, 1,我們公司是貿(mào)易公司,作為購(gòu)買方,收到上家銷售方墊付的一張物流公司開(kāi)具給我們公司的物流發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 2,我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費(fèi)轉(zhuǎn)給下家應(yīng)該怎么開(kāi)具發(fā)票和進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,我們公司也沒(méi)有開(kāi)具物流發(fā)票的資質(zhì)。
老師你好,我想問(wèn)一下我們公司購(gòu)進(jìn)貨物了,然后對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票也是走對(duì)公付的款,然后那個(gè)嗯對(duì)方把貨直接發(fā)給我們的,對(duì)我們公司的買家就是買我們貨物的這家,我還給他們要運(yùn)單號(hào),就是貨物那個(gè)單截圖嗎?嗯,就是說(shuō)我給對(duì)方開(kāi),不是就是對(duì)方給我們開(kāi)這個(gè)購(gòu)貨發(fā)票,這是一個(gè)憑證,我還需要要一個(gè)嗯發(fā)貨發(fā)貨的物流。這個(gè)單的這個(gè)截圖做憑證就可以了吧,還需要?jiǎng)e的嗎?
老師您好,我們是混凝土運(yùn)輸公司,之前給別的地方拉了1000方混凝土,對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票,我賬面一直掛的成本,然后這筆錢不結(jié)算了,我們還對(duì)方1000方混凝土,分批次還的,還回去的這部分也不給對(duì)方開(kāi)票了,那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,問(wèn)個(gè)合同問(wèn)題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應(yīng)商匯了預(yù)付款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)總金額未定也沒(méi)簽合同,在4月供應(yīng)商把多余的貨款退回來(lái)了,這個(gè)合同我該按那個(gè)金額去做合同???
老師 我是個(gè)體工商戶 我們有個(gè)變壓器 ,供電公司給我們開(kāi)出專票 13個(gè)點(diǎn) 這個(gè)電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們?cè)侔凑蘸惤痤~給對(duì)方公司開(kāi)票 但是開(kāi)出來(lái)的票是普通發(fā)票 1%,這樣會(huì)有一個(gè)差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒(méi)有多收一分錢
400萬(wàn)利潤(rùn)怎么籌劃所得稅
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)資和外資都是小規(guī)模納稅人,也都是小微企業(yè),企業(yè)所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:?jiǎn)挝徊少?gòu)合同每一批做5000噸,但實(shí)際購(gòu)入數(shù)量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現(xiàn)金,其余的我做成借款掛其他應(yīng)收款時(shí)金額太大會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬(wàn) 5萬(wàn) 6萬(wàn),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,在2023年確認(rèn)了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請(qǐng)問(wèn)甲單位怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,酒店的客房房費(fèi)里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習(xí)1月份報(bào)稅實(shí)操,用的手機(jī),去哪里練習(xí)呢
好的,謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你??