同學您好, 是的,可以的
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發票給購買方結算運費,購買方對應發票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
老師,我們付了一筆款,對方也對應的給我們開票了,后來對方這筆服務做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方沒給開紅字發票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費用,其他的沖銷管理費用?
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發票合理嗎?這種情況我們應該怎么確定我們實際的收入?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應收做上,現在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發票什么的,我該怎么入賬?
老師我們給對方對對賬,我們記得有594元的商品,對方沒記,我們就按他們的數字入賬。當時進貨我借方庫存商品,貸方應付賬款。。。他們說沒認這筆594我又紅字沖銷了,我是不是做的不對???所以12月我的庫存少了594元,對不上了?