你好,如果是公司采購混凝土入的成本,按照歸還時采購的混凝土的發票,做賬務處理沖銷原計提的成本,按照發票入賬
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發票給購買方結算運費,購買方對應發票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
老師,我們是小規模,主要銷售混凝土,從個人那里進貨,不能提供發票,賣給A公司,但對方不要發票,錢會轉到對公賬戶,那進入公戶的錢,都算收入了,那申報稅的時候,我這樣處理可以不?比如我們公司三個月公戶收入了300萬,但各種支出費用(購買混凝土之類),280 萬 用300萬減去280萬 剩下的20萬申報無票收入,可以不?
老師:6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發票申請對吧,那我這張發票聯和抵扣聯都要退還給對方了?那我在6月已做了應付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應付賬款沖掉了對嗎?
老師,做信息科技的,之前合作,后來不知什么原因不合作了,對方錢退還給我方了,成本發票也拿回去了,目前對方發票未作廢,但是我們公司多了一筆賬,這的賬怎么處理呢
老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前別的公司幫我們運輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現在他們開不出票來,我們沒辦法結款,我們采用給他們公司也運輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,相當于抵消了。這種我怎么做賬呢
老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前別的公司幫我們運輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現在他們開不出票來,我們沒辦法結款,我們采用給他們公司也運輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,相當于抵消了。這種我怎么做賬呢
老師您看下我重新提問的,剛描述的不對,我們只是運輸公司,不涉及到采購混凝土什么的,只是運輸
我們幫對方運的這1000方也不開具發票
你好,根據你們公司給對方公司運輸1000方混凝土發生的成本費用入賬 收入按照你公司給他們的客戶開的發票確認收入
他們兩個不能對沖嗎
還回去的時候不開票走無票收入唄
還有這個成本,我借:成本,待認證進項稅,貸:應付賬款,對方也不開票了,我一直掛著這個待認證進項稅嗎
你好,還是需要確認一次收入,畢竟公司有一次收入,和發生了成本 如果對方不需要發票,可以確認無票收入。成本按照公司實際車輛人工的等的發生額計算 你好,貸認證進項稅是另一個業務,是吧?
借:勞務成本10,待認證進項稅0.9,貸:應付賬款10.9,這個待認證進項稅是提取的成本里的進項稅
你好,可以掛著待認證進項稅,在對方開具成本發票后沖銷暫估 對方不開發票,需要按照暫估把待認證進項稅轉入成本。 在匯算清繳的時候,把確認的成本和 轉入的待認證進項稅的成本,做納稅調整
就是收入和成本不能互沖抵消對吧
你好,收入和成本不能抵消的
還有就是23年1月份,我們還回去了一部分,我沖了一部分成本,我現在應該怎么進行調整呢
你好,按照之前做的沖減的分錄做反方向,重新增加這部分的成本
對方給我們運輸1000方這個事發生在2022年,我計入成本了,23年1月份還回去一部分后,錯誤1:我沖了部分成本,再后面還回去的時候我計入了無票收入,沒沖抵,錯誤2:對方確定開不了票了:,23年我沒有把待認證進項稅轉入成本中,匯算清繳的時候我沒有進項納稅調整,針對于這幾個錯誤,我在24年應該怎么調整呢
你好,金額都大概多少錢了,
總成本:93000元,1月份還回去的沖了4萬的成本,后面53000元還回去的時候做的無票收入
?1、補記收入93000 ? ? ? 借:應收賬款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?93000 ? ? ? 貸:以前年度損益調整? ? ? ? ?93000/1.09 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)93000/1.09*0.09 ? ? ? 2、結轉成本? ? 調整以前對沖(根據以前做的做負數) ? ? ? 借:主營業務成本? 負數? ?? ? ? ? 貸:汽運綜合成本等? 負數? ?? ? ? ? 借:以前年度損益調整? ?93000(具體根據實際) ? ? ? 貸:汽運綜合成本/人工等93000 ? ? ? 3、計提稅金及附加 ? ? ? 借:以前年度損益調整 ? ? ? 貸:應交稅費-城建稅 /所得稅等 ? ? ? 4、月底結轉 ? ? ? 借:以前年度損益調整 ? ? ? 貸:利潤分配-未分配利潤