改征后,需按新方式核算。先清點銀行賬戶余額,與賬面核對差異。調(diào)整年初未分配利潤,補繳稅款,記入應(yīng)交稅費科目。確保賬目準(zhǔn)確,合規(guī)申報。
原來是核定征收,只有現(xiàn)金和銀行存款數(shù),現(xiàn)在改為查實征收,想用金蝶軟件記賬,錄入初始數(shù)據(jù)不平,怎么辦
個體戶年末結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么做分錄呢?本來是核定征收,第二年年初改查賬征收了,那核定征收時的本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,老師,我接手一個個體戶,之前是定期定額征收,不用做賬,今年開始查賬征收了,要做賬了,我這樣期初數(shù)怎么弄呢,目前銀行存款上有62653.27元,22年應(yīng)收款485099.96元,這樣期初數(shù)怎么錄入才行呢,有點摸不著頭腦了
我是個體工商戶,一季度被認(rèn)定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的。現(xiàn)在4月變更查賬為核定征收并且稅務(wù)審核通過了,那我想問一下,第二年匯算清繳時候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數(shù)據(jù)怎么填寫?
老師:您好!我有一家個體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
老師,我的意思是直接做了固定資產(chǎn),然后折舊的時候如果一次計入主營業(yè)務(wù)成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
公司實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。這個月員工突然發(fā)現(xiàn)有一張2024年的費用發(fā)票沒報銷。金額2萬。不想在所得稅匯算清繳里體現(xiàn)了??梢灾苯幼鲑~:借:利潤分配-未分配利潤 2萬,貸:其他應(yīng)付款-員工。可以嗎?
老師,一家機動駕駛培訓(xùn)學(xué)校取得發(fā)票但銀行回單里沒有這筆業(yè)務(wù),分錄可以寫成 借:管理費用-加油費 貸:應(yīng)收賬款-石油公司
個人所得稅那些專項扣除部分可以讓員工自己下載個人所得稅app填寫嗎,填寫完我會計這邊可以怎么錄入進去
9月份考完中級后,計劃考26年注會的4門課程,哪4門比較合適
老師,請問客戶以私戶回款,我們把款記在公戶可以嗎?
求一份公司差旅費費用文件,員工出差產(chǎn)生的差旅費,誤餐費,補助等公司文件
公務(wù)員培訓(xùn)班開票免費嗎
公司收到一張酒票,票面單位是批,這種票是否需要重新開
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
你好我的分錄怎么寫呢?
我是個體戶原來,現(xiàn)在還是個體戶,只不過要查賬征收了,也要補交稅款嗎?去年的收入不交稅的吧,沒有超額,只不過老板沒有把銀行的余額取出去。
改征后,需先清銀行余額,與賬面比對,若有差異,調(diào)整“銀行存款”與“未分配利潤”。補繳稅款時,做“借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款”分錄。去年收入若未超過免稅額,理論上無需補稅。但最好咨詢專業(yè)人士確認(rèn),確保合規(guī)。
調(diào)整分錄:借:銀行存款,貸:未分配利潤;補稅分錄:借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款。具體操作前,請咨詢專業(yè)財稅顧問,確保符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。