借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 虧損的上面分錄不變金額負數
個體戶核定征收日期到今年十二月份就結束了,明天應該怎么做才能核定征收
個體戶年末結轉,應該怎么做分錄呢?本來是核定征收,第二年年初改查賬征收了,那核定征收時的本年利潤怎么結轉?
去年個體戶超市是核定征收,今年是不是,改成查賬征收了,賬務處理怎么做分錄
原來核定征收,第二年初改查證征收,銀行賬戶有存款,這個起初數不平,怎么做?
請問老師,建材批發個體戶2023年是核定征收,2024年變成了查賬征收,因為2023年開票未到起征點免稅了,當年未結轉到營業外收入,營業外收入結轉到2024年了,2023年12月開的有一張成本票,但是2023年還是核定征收用不了,那2024年變成了查賬征收,可以用這張成本票抵這個營業外收入嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那第二年變查賬征收了,會受影響嗎?
不影響 不影響生產經營所得