您好,做一個(gè)分錄 借:銀行 62653.27 應(yīng)收 485099.96 貸:未分配利潤 這就是負(fù)債表的期初了
個(gè)體戶之前是核定的沒做過賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現(xiàn)在的銀行對(duì)賬單都打印了。怎么填呢
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
你好,老師,我接手一個(gè)個(gè)體戶,之前是定期定額征收,不用做賬,今年開始查賬征收了,要做賬了,我這樣期初數(shù)怎么弄呢,目前銀行存款上有62653.27元,22年應(yīng)收款485099.96元,這樣期初數(shù)怎么錄入才行呢,有點(diǎn)摸不著頭腦了
老師:您好!我有一家個(gè)體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請(qǐng)教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對(duì)呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
那我建賬的時(shí)候期初數(shù)不用錄,建好后寫這個(gè)分錄就可以?
您好,這個(gè)分錄就是建賬,期初就有數(shù)據(jù)了
也就是錄入期初數(shù)里,那這樣豈不是有547753.23元未分配利潤了
您好,銀行和應(yīng)收您一定要體現(xiàn)出來,只能在所有權(quán)權(quán)益嘛,這就是公司現(xiàn)有的資產(chǎn)總額,我的理解是不是錯(cuò)了
以后注銷豈不是還要給分紅稅,那也是麻煩事情
您好,那您現(xiàn)在賬從0開始好了,要不? ??借:銀行 62653.27 應(yīng)收 485099.96 貸:其他應(yīng)付款 -老板? 這些當(dāng)借老板的,
這樣好點(diǎn),老師,謝謝老師
也就是建賬0,然后建好后做您說的這個(gè)分錄既可
您好,就用??借:銀行 62653.27 應(yīng)收 485099.96 貸:其他應(yīng)付款 -老板? 就建賬了