這種應該是不用繳納印花稅的
。我們公司要做社區團購業務,需要支付給團長銷售商品的提成(傭金),剛開始做,可能每位團長的每月傭金累計基本就300以內。我們在找靈活用工平臺替我們管理這些團長的稅費申報,這種情況下,雖然是小額零星的傭金支出,不用交個稅,也不用開增值稅票,但是這個靈工平臺也需要申報這個小額傭金的個稅和增值稅是不
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
我們公司是文化傳媒公司,靈活用工平臺給我們簽訂合同提供人員服務,我們公司支付人員報酬是通過靈活用工平臺賬戶給靈活用工人員發放工資,請問這種算不算是直接支付給這些人員報酬?我們需要為其代扣代繳個稅嗎?靈活用工平臺提供這些人員報酬的發票給我們,發票內容是現代服務信息服務費
供應鏈服務公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發票開給我們,我們再開發票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執行費用開服務費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發票來報印花稅?
我們是文化傳媒公司印花稅按照銷售收入繳納,每月也有服務費進項,這部分也要交嗎?我們沒交過
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
還有印花稅按季度申報,我只做了一個月的銷售收入填寫了,更正的話是不是要有滯納金了
沒明白你的意思? 你更正哪個申報表?誰有滯納金
印花稅按季度申報的,第一季度和第二季度都只填了最后一個月的銷售額,所以就是要更正第一季度和第二季度印花稅,這樣就會有滯納金了
可以都加在第三季度一并申報嗎
可以的,這個問題不大。
這樣是不是不合規,稅務查到還會讓更正嗎
一般情況下問題不大,這種算是非常小的問題。
我們公司銷售收入比較大,印花稅也交的多
你想合規? 那么就按照申報期 正常計提繳納? ?不完全按照稅法規定來 就會有一定的風險? 你這種不是漏報 只是延遲報? 我個人認為問題不算大? ?稅務機關最后要求你后期申報的時候規范? 不會強制要求你更正申報
老師有沒有遇見這種案例
我以前在稅務機關工作過,跟你說點我的看法。