填寫不含稅的 免稅的稅額是不含稅的金額× 3%
老師,小規模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個表格我填了不含稅銷售額,下面自動計算出來的應納稅額合計不對呢?本季度代開了2000000的專票
老師,請問小規模農業生產銷售,增值稅免稅!稅務申報表是填12欄嗎?這個金額是含稅還是填不含稅銷售額?
小規模納稅人,增值稅申報表的:四.免稅銷售額是填含稅銷售額還是不含稅
今年的小規模季度30萬以下免稅,增值稅主表怎么填?填含稅金額還是不含稅金額?
老師好 小規模商貿公司這季度開普票含稅金額合計133000 ,報增值稅表的免稅銷售額吧是填這個含稅還是填不含稅的金額?還有增值稅表下面免稅額填多少?
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
那我記賬的畫因為是普票 我做的借;應收 貸:收入 133000 這個對吧老師?
你好,不對的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費,應交增值稅, 需要減稅分開。
做帳需要價稅分開的
季度30萬以內不需要交稅的,再把這個應交稅費結轉到營業外收入里面去。
小規模沒有進項 普票收入也要這么價稅分開記賬嗎?
那時間長了如果都不超30萬沒有增值稅 營業外收入是不是金額累計大了?老師這個到時候怎么處理
對的,是的。因為你開的發票上面有稅額,需要價稅分開來做。 借應交稅費,應交增值稅 貸營業外收入政府補助。
老師 可是這個季度我的印花稅是按含稅金額133000報的 印花稅已經扣款19.95 生效了。利潤表報表收入也是133000 這是不是就不能改了 要改就是退稅很麻煩 這怎么辦?
所得稅修改 印花稅下次少申報
意思所得稅收入改一下 報表再改一下對吧老師
你好對的 是的 是的 是的
好的謝謝您
不用客氣 工作愉快