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老師好 小規模商貿公司這季度開普票含稅金額合計133000 ,報增值稅表的免稅銷售額吧是填這個含稅還是填不含稅的金額?還有增值稅表下面免稅額填多少?

2024-07-10 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-10 17:29

填寫不含稅的 免稅的稅額是不含稅的金額× 3%

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快賬用戶1772 追問 2024-07-10 17:31

那我記賬的畫因為是普票 我做的借;應收 貸:收入 133000 這個對吧老師?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 17:34

你好,不對的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費,應交增值稅, 需要減稅分開。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 17:34

做帳需要價稅分開的

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齊紅老師 解答 2024-07-10 17:34

季度30萬以內不需要交稅的,再把這個應交稅費結轉到營業外收入里面去。

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快賬用戶1772 追問 2024-07-10 17:36

小規模沒有進項 普票收入也要這么價稅分開記賬嗎?

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快賬用戶1772 追問 2024-07-10 17:36

那時間長了如果都不超30萬沒有增值稅 營業外收入是不是金額累計大了?老師這個到時候怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-07-10 17:42

對的,是的。因為你開的發票上面有稅額,需要價稅分開來做。 借應交稅費,應交增值稅 貸營業外收入政府補助。

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快賬用戶1772 追問 2024-07-10 17:54

老師 可是這個季度我的印花稅是按含稅金額133000報的 印花稅已經扣款19.95 生效了。利潤表報表收入也是133000 這是不是就不能改了 要改就是退稅很麻煩 這怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 17:57

所得稅修改 印花稅下次少申報

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快賬用戶1772 追問 2024-07-10 17:58

意思所得稅收入改一下 報表再改一下對吧老師

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齊紅老師 解答 2024-07-10 17:59

你好對的 是的 是的 是的

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快賬用戶1772 追問 2024-07-10 17:59

好的謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-07-10 18:03

不用客氣 工作愉快

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填寫不含稅的 免稅的稅額是不含稅的金額× 3%
2024-07-10
同學你好 是不含稅的 填寫普票專票 然后再填寫免稅的
2023-06-19
開不是免稅發票話,填寫是不含稅,開免稅話,是含稅填寫,
2021-01-14
你好,含稅不含稅的都是一樣的,因為你的稅率是免稅。
2021-10-21
然后填寫不含稅的銷售額
2023-02-23
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