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,問您一個問題,就是,我們整個月的進項發(fā)票,我都用應交稅費待認證進項稅額可以嗎?月末,實際抵扣了多少就再轉(zhuǎn)入可以嗎?就是再借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應交稅費待認證進項稅額,可以嗎?

2024-07-04 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 17:07

可以那樣做的,沒問題的哈

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 17:23

你確定 我在說啥

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齊紅老師 解答 2024-07-04 17:28

你的那個思路沒錯的哈,可以那樣處理的

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 18:18

我怕你不知道我在說啥

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齊紅老師 解答 2024-07-04 20:06

就是那樣子的處理思路,你很棒

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 20:06

你確定 你知道 我在說啥

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 20:07

我這樣子的 思路 對不對呢

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齊紅老師 解答 2024-07-04 20:12

對的,沒問題的,不用反復強調(diào)了哈。有問題直接就給你糾正了

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齊紅老師 解答 2024-07-04 20:26

因為你那樣的處理的思路清晰完美,無懈可擊,所以直接回復沒問題的哈

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可以那樣做的,沒問題的哈
2024-07-04
是的,就是那樣做的哈
2023-11-18
你好。12月補做也是可以的
2020-12-06
你好,當月勾選認證的進項,是什么原因就當月不抵扣了呢?
2020-12-29
1.關(guān)于進項票和成本票的處理,這是一個復雜的問題,我盡量簡單地解釋一下。在增值稅制度中,一般納稅人取得進項票(即供應商開具的增值稅專用發(fā)票或其他可以抵扣的票據(jù))后,可以在購買商品或服務時進行抵扣。以前月份的成本,如果已經(jīng)取得了成本票并且符合抵扣條件,也可以在當月或之后的月份進行抵扣。所以說,進項票可以抵扣以前月份的,成本只能是當月開票的這個理解并不完全正確。 2.對于未認證的進項票,一般會計處理是將其計入“應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額”科目。如果之后決定抵扣了,可以將其從“待認證進項稅額”科目轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目。你的理解是正確的
2023-09-20
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