你好。12月補做也是可以的
請問我11月底沒有做這個分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 12月初購選認證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認證多少就轉出多少待認證到認證進項稅額可不可以?
老師,你看一下發票認證分錄對不對,最后一筆轉出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應交稅費—待認證進項稅額 貸:預付賬款 認證發票: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,我下邊這個對不對? 待認證進項稅額{進項留底數額過大,所以暫不認證抵扣} ??借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 ???貸:應付賬款 ???次月認證抵扣時, ???借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???貸:應交稅費-待認證進項稅額
你好 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 應交稅費 應交增值稅 待認證進項稅額 這個分錄里待認證進項稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
上個月做待認證進項稅額,借:應交稅費一應交增值稅(待認證進項稅額),這個月進項認證并做進項稅額轉出應該怎樣去寫分錄呀?
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
個稅0申報還需要填專項附加扣除嗎
老師,請問公司賣衣服的,贈送給別人的衣服,是不是按照成本價視同銷售的
所得稅匯算,職工薪酬表里的數字填成和期間費用表職工薪酬一樣了,漏了制造費用和生產成本里的,有什么風險
老師,工會經費是什么意思?我有點理解不透,可以講的通俗一點不啊?
我有A、B兩家公司,去年用A的名義向房東租賃廠房一整層,給A、B兩家公司使用,租賃合同是用A公司與房東簽署,所以房租一直由A支付,房東給A開具房租水電發票。 現在B公司補交之前的房租給A公司,請問A公司可以開具發票給B公司嗎?
老師,公司購入電動搬運車3300元,計入什么會計科目?直接制造費用-搬運車?還是固定資產,次月折舊
工會經費的滯納金是多少比例啊?
請問這個為什么要借貸兩次,能不能解釋一下謝謝老師
你好,就像計提工資一樣,計提工資是借管理費用 貸應付職工薪酬,那么同樣道理、計提附加稅也是稅金及附加 貸應交稅費