你好,待認證減少,進項增加。
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
辦公用品發票必須開具明細,有相關的法律法規依據么?
幫酒店洗床單被套的企業招會計,這屬于生活服務類吧,床單被套放機器里洗,結轉成本也沒多少啊,人員工資,水電,設備折舊費,其他好像也沒啥費用
老師,季報表這樣填,可以嗎?謝謝
2024年10月增值稅附加稅 以及印花稅 沒有點六稅普惠 2024年年報都報了 這個2024年的這個賬務怎樣處理呢 以及退回減半的稅 怎樣分錄呢
老師,印花稅萬分之三還有減免嗎
為什么反過來了 稅費不是在貸方增加嗎?
你好,因為這個是可以抵扣的,他不是銷項。
借 轉出未交增值稅 貸 未交增值稅 這個分錄里未交增值稅增加還是減少?
你好,未交增值稅增加。他是貸方科目。
進項轉出轉到轉出未交還是各種存貨,資產,費用等科目?
你好具體的什么業務進項轉出?
退貨 退貨
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
看不懂 看不懂
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出。 這個是對方給你開了紅字發票,你們退貨的,你之前是借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款。
做之前相反的分錄,只不過是進項改成了進項轉出。
然后進項稅轉出轉到哪里去?
好轉出未交增值稅里面借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
這個分錄跟你寫的有什么用處不同?
好,完全不是一個我寫的那個是人家給你開了發票,因為你退貨了,你的成本都做不了,他這個是認證了當月不允許抵扣的,比如發福利。