可以的,可以這么做的,你這個(gè)帶認(rèn)證應(yīng)該是二級(jí)科目。
老師,我下邊這個(gè)對(duì)不對(duì)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額{進(jìn)項(xiàng)留底數(shù)額過(guò)大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時(shí), ???借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
借:庫(kù)存1515459.36 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅197009.72,預(yù)付賬款1712469.08. 次月 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅197009.7,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅197009.7. 老師這2筆分錄對(duì)嗎
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷售了再用。入庫(kù)時(shí)候:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)入商品 能不能借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯(cuò)嘛
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東變動(dòng)情況報(bào)告表那里現(xiàn)股權(quán)怎么填,原來(lái)是2個(gè)股東其中一個(gè)股東占95%的股現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東了,現(xiàn)股權(quán)那里是填轉(zhuǎn)讓的95%股權(quán)還是加上他原來(lái)的5%的合計(jì)數(shù)就是100%咧,
公司買車輛用于辦公開(kāi)專票還是普票?
職工報(bào)銷出差的停車費(fèi)20塊錢怎么做分錄
老師,驗(yàn)資報(bào)告從哪打印
老師,公司微信零錢通收益怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)判斷準(zhǔn)確性的說(shuō)法中,正確的有()。A.職業(yè)判斷結(jié)論與特定標(biāo)準(zhǔn)或客觀事實(shí)相符B.不同職業(yè)判斷主體針對(duì)同一職業(yè)判斷問(wèn)題所作判斷彼此認(rèn)同C.同一注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)同一項(xiàng)目的不同判斷問(wèn)題,所做出的判斷之間符合應(yīng)有的內(nèi)在D.不同時(shí)向所作出的判斷結(jié)論相同或相似
為啥科目的銀行余額對(duì)著呢,往來(lái)的不對(duì)么
公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司名下有土地使用權(quán)2萬(wàn)平,地上建筑沒(méi)辦產(chǎn)權(quán),公司注冊(cè)資本原來(lái)1.5億剛堅(jiān)持持到 150萬(wàn),以上這些想整體賣掉,是賣給個(gè)人不是公司,怎么操作繳的稅少,都涉及那些稅?
根據(jù)這個(gè)購(gòu)銷合同來(lái)開(kāi)票,發(fā)現(xiàn)銷售退回,打箭頭的這單應(yīng)該怎樣開(kāi)票呢?
測(cè)繪公司的資質(zhì)需要在哪里備案?
是的,現(xiàn)在直接入庫(kù)做進(jìn)項(xiàng)稅也不合適吧,結(jié)轉(zhuǎn)留底退稅還麻煩,用多少往出轉(zhuǎn)多少這樣感覺(jué)還可以
是的,可以這么做的。
老師一般入庫(kù)有發(fā)票清單,不附進(jìn)貨單規(guī)范不規(guī)范?還是有的話同時(shí)附上,發(fā)票有時(shí)和送貨單不一致有上一批欠貨啥的。
難怪自己有入庫(kù)單嗎?你拿著入庫(kù)單,還有你發(fā)票的清單做賬可以。
第一句啥意思,如果只有發(fā)票行不行不附進(jìn)貨單。附了也大多數(shù)不一致有少貨的有上期的貨的情況
沒(méi)有對(duì)方的進(jìn)貨單可以的,你有自己的入庫(kù)單就行,你有發(fā)票,但是你的發(fā)票里面有明細(xì)嗎?有明細(xì)的也可以。
有,發(fā)票都有明細(xì)清單呢。貨品多了票面也打不下都是有清單明細(xì)的
那最好是有清單的,有明細(xì),你有發(fā)票的話,你不帶著清單也不合理。
有發(fā)票有清單的,如果是供貨商的發(fā)貨單比如是3月,3月也收了貨,4月收到了發(fā)票,按發(fā)票時(shí)間入賬也行吧在附上對(duì)方的3月發(fā)貨單。沒(méi)日期要求吧謝謝老師
比如你三月份做的庫(kù)存,你在這個(gè)原始憑證是四月份的,最好不要這么做,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的,而且要求你寫(xiě)說(shuō)明,你三月份暫估,然后在四月份紅沖暫估在做發(fā)票的。
3月沒(méi)做呢。到貨發(fā)票沒(méi)到還要做暫估嘛?又不急的銷售4月直接入庫(kù)不行么
轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的容易錯(cuò)吧
可以的,如果你不使用的話,你直接在四月份做。
嗯就是收到貨了,有供應(yīng)商的發(fā)貨單。當(dāng)月發(fā)票沒(méi)收到。次月收到發(fā)票一起做也是正常的吧;我看有的單位是25號(hào)就結(jié)賬了,貨30號(hào)到了發(fā)貨單也是30號(hào),沒(méi)必要反結(jié)賬非得當(dāng)月做個(gè)暫估吧;次月直接做簡(jiǎn)單點(diǎn)。就是這個(gè)時(shí)間差。暫估是個(gè)過(guò)渡科目嘛?感覺(jué)就是個(gè)雞肋,沒(méi)到貨估計(jì)到了可以這么理解吧
是 只要當(dāng)月到了貨物,沒(méi)有發(fā)票的都需要在乎。
貨物到了,發(fā)票沒(méi)有到的都需要暫估
那有的單位提前結(jié)賬了,30號(hào)才到貨了暫估啥了?暫估提前到貨嘛
暫估不是為了當(dāng)月進(jìn)貨了,當(dāng)月也銷售了而發(fā)票沒(méi)有到這種情況嘛
你好,提前結(jié)賬了,在30號(hào)到貨的,你就做到下一個(gè)月。
不是為了銷售的,是為了你的賬實(shí)相符。
你倉(cāng)庫(kù)里有這些貨物,你賬上沒(méi)有?這不就是賬實(shí)不符?