您好,借:銀行 997 財務費用-手續費 3 貸:應收賬款 1000
老師,一般納稅人商貿公司。付款人是待清算間聯商戶消費款戶,交易金額6元,手續費0.02元,公司銀行帳戶收到5.98元。這個會計分錄怎么做?借:銀行存款5.98貸:主營業務收入5.29應交稅費-銷項稅額0.69,這樣對嗎?那個被P0S機扣掉的手續費0.02元怎么記帳?
老師,您好!求指導 1.公司預收學費1600,扣手續費,實際到賬1593.92元 借:銀行存款-監管戶1593.92 財務費用6.08 貸:預收賬款1600 2.學生消耗5節課,確認收入500元,扣手續費1.90元,從監管戶轉存到基本戶498.10元,這筆業務如何做分錄
用pos機收了一筆款,比如是12000元,手續費是2.5‰,第二天實際到賬11970元,個人獨資企業,沒有發票,做無票收入,請問分錄如何寫
老師你好,請問一下比如8月份POS機轉銀行的手續費當月是50元,借:財務費用-手續費 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發票金額卻是45元,然后我這個怎么做賬?(金額不一致對方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對了幾個月都還是不一致)
老師您好,我們是銷售螃蟹的,現在客戶付款是通過掃企業二維碼支付的,使用這個支付款的時候,比如1000元,掃碼支付只到997元,另外3元手續費直接扣掉,這個3元怎么做分錄(這個3元并沒有在銀行收款時體現)
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
3元手續費還沒拿到發票,那我是不是可以這樣,借:銀行997,預付賬款3;貸:應收賬款1000。
您好,不不,不能這樣做,這個發票不是這么快能拿到, 借:銀行 997 財務費用-手續費 3 貸:應收賬款 1000 拿到發票(分錄全在借方) 借:?財務費用-手續費 -3? ??財務費用-手續費 3 /1.06? ?進項稅3/1.06*6%
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,提前祝您端午安康! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~