您好,是的,需要找到之前對應的正數發票再紅沖
老師,全電發票開錯了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數票和負數票需要給對方嗎?還是對方可以自動在稅務賬戶中查到這一正一負的發票?這一正一負的作廢票不需要做賬吧?
電子發票,已紅沖全額后,是直接填負數,還是要先填正數,再重新開一張正確的負數發票
老師,請問專票開負數發票的話,相當于是部分紅沖是不,也要開紅字信息表對沖之前開的正數發票才能開出是不?
本月無銷項發票,單單一張之前月的紅沖負數發票,能正常報稅嗎? 哪個負數發票是退稅還是變成留底稅
本月無銷項發票,單單一張之前月的紅沖負數發票,能正常報稅嗎? 哪個負數發票是退稅還是變成留底稅
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
哪我之前開的出口發票10噸貨物在同一張發票上, 現在沖減100公斤的收入,怎么沖減? 好像單獨開不了一張負100公斤的發票
只能是把之前開的發票紅沖,再按照正確的數量開票
這個紅沖發票有風險嗎?是去年的發票 銷項票是不是紅沖簡單點?我自己在哪個紅字信息表錄入就可以了?
對,正常沖銷,然后你再開正數發票是沒有問題的
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝