對,沒錯,只有這么操作才能開的
老師您好,我想請問一下,關于普通紙質(電子)發票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請請;但紙質(電子)專用發票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請表,然后再開銷項負數紅沖呢?
老師,普票紅沖的話是不是也要開負數發票,跟專票負數發票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
如果對方公司給了折扣,要我們開負數發票,紅字信息表要怎么填呀,只是紅沖一萬。還是只能沖全部,不能沖一萬啊,紅字信息表
老師,請問專票開負數發票的話,相當于是部分紅沖是不,也要開紅字信息表對沖之前開的正數發票才能開出是不?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式