如果您本月沒有銷項發票,只有一張之前月的紅沖負數發票,通常情況下,您仍然可以正常報稅。 紅沖負數發票是用于沖減之前開出的發票的金額,如果您在報稅時已經將之前的發票申報納稅,那么使用紅沖負數發票沖減相應金額后,并不會影響您的應納稅額。 具體來說,如果您之前的發票金額為100元,您開具紅沖負數發票后,該發票的金額變為-100元,這樣在報稅時,您可以將紅沖負數發票與之前的正數發票相抵消,從而避免重復納稅的情況。
一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發票,沒有開票,負數不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項
一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發票,沒有開票,負數不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項
申報退稅時,因為發現發票的單位和數量不一致,所以這個月紅沖了12月已經認證的退稅發票,又重新開具了負數發票和一張金額一樣的正數發票,增值稅如何申報??
上個月的增值稅專用發票作廢,本月開具負數發票,本月無正數發票,填申報表的時候,本期應補(退)稅額為0嗎?還是為負數?
本月無銷項發票,單單一張之前月的紅沖負數發票,能正常報稅嗎? 哪個負數發票是退稅還是變成留底稅
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
是之前月開的正數發票已經納稅了。 本月無正數發票只有一張負數發票能正常申報嗎?
同學你好 對的 可以正常申報
那負數發票那個稅,是退稅嗎?還是變成留底稅
同學你好 這個沖減之后的正數
不是,之前月的稅都交過了,本月只有一張負數發票
么有開藍字發票嗎
藍字是之前月開的,這個月紅沖了,沒有再開其他的正數發票
同學你好 負數申報就可以了
負數能申報,之前好像聽書負數申報不了? 負數哪個稅怎么辦,是會退稅還是變成留底稅
去稅局大廳開通負數申報
負數哪個稅怎么辦,是會退稅還是變成留底稅
同學你好 這個抵減下個月的藍字發票
就是變成留底稅,下個月遞減是嗎? 不會讓退稅
同學你好 對的 是這樣的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝