您好 應(yīng)該去稅務(wù)大廳更正2月份申報表 把紅字填在附表一的 然后現(xiàn)在可以抵減
一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負(fù)數(shù)不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項
一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負(fù)數(shù)不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項
別人來給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒有認(rèn)證也沒有保稅。現(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項票沒有填。 更正申報填上去這個紅沖金額要多交幾萬塊的稅。 有沒有辦法這個月再認(rèn)證幾張發(fā)票,或者下個月才申報這個負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒有辦法認(rèn)證發(fā)票,因?yàn)橐律陥蟆?/p>
老師,我1月份開了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個月申報1月份的數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨(dú)資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)營業(yè)外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據(jù)什么填寫?還能根據(jù)24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現(xiàn)在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業(yè)所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發(fā)放的,計提和實(shí)際發(fā)放的金額不一致,等發(fā)的時候要調(diào)整24年的報表嗎
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
一定要去稅局嗎
需要帶什么嗎
是的 不然您現(xiàn)在填寫的話 申報表比對通不過的
網(wǎng)上可以直接更正嗎
過了申報期 我這邊不可以 您那邊可以試試
那2月怎么正確申報。之前沒有遇到過,2月沒有開票,紅沖了4張發(fā)票,這個怎么申報怎么填寫
在附表一開具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù) 如果全部都是負(fù)數(shù)的話 自己申報可能比對不能通過 所以要去稅務(wù)大廳
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問