你好 增值稅申報的話 可能產(chǎn)出進項稅轉(zhuǎn)出 您把這張紅票的在附表二的轉(zhuǎn)出稅額手工去掉 要是只有這張就是轉(zhuǎn)出為0 申報后會提示比對不符 需要找稅局去核對解除異常 就可以開票盤清卡反寫了
別人來給我們負數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒有認證也沒有保稅。現(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因為有紅沖的進項票沒有填。 更正申報填上去這個紅沖金額要多交幾萬塊的稅。 有沒有辦法這個月再認證幾張發(fā)票,或者下個月才申報這個負數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒有辦法認證發(fā)票,因為要更新申報。
申報退稅時,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個月紅沖了12月已經(jīng)認證的退稅發(fā)票,又重新開具了負數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報??
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)?
老師申報增值稅的時候,因為開過一個負數(shù)發(fā)票,所以發(fā)票的合計金額已經(jīng)發(fā)負數(shù)發(fā)票沖掉了,但是稅額合計仍然有曾經(jīng)沖掉負數(shù)發(fā)票金額,所以稅額對不上,我應該如何申報
一般納稅人增值稅普通發(fā)票1000元,上月開的,這月退回來了,要求重新再來一張,請問,這張退回來的普通發(fā)票是不是只能做紅字開具發(fā)票的操作,開一張 -1000元 的發(fā)票? 如何這樣發(fā)票做紅字開具發(fā)票的后,如何填申報?申報表中如何填寫?是不是在本月做沖紅后,開具發(fā)票中的稅額數(shù),是不是在本月開具發(fā)票合計數(shù)中直接扣減差價才是本月數(shù),次月再申報本月數(shù)?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續(xù)我接的進貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅