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申報退稅時,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個月紅沖了12月已經(jīng)認證的退稅發(fā)票,又重新開具了負數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報??

2021-02-03 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-03 18:11

你好 增值稅申報的話 可能產(chǎn)出進項稅轉(zhuǎn)出 您把這張紅票的在附表二的轉(zhuǎn)出稅額手工去掉 要是只有這張就是轉(zhuǎn)出為0 申報后會提示比對不符 需要找稅局去核對解除異常 就可以開票盤清卡反寫了

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你好 增值稅申報的話 可能產(chǎn)出進項稅轉(zhuǎn)出 您把這張紅票的在附表二的轉(zhuǎn)出稅額手工去掉 要是只有這張就是轉(zhuǎn)出為0 申報后會提示比對不符 需要找稅局去核對解除異常 就可以開票盤清卡反寫了
2021-02-03
同學,你好 申報的時候按照你開票軟件的稅額填
2022-10-14
你好! 這個月開票總額和電子稅務局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
您好,是的,這張退回來的普通發(fā)票開一張 -1000元 的發(fā)票。 申報的時候,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)過來,在這個月的開票額中減少的。
2023-12-28
您好 是的 這樣采集就可以了
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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