同學,你好 申報的時候按照你開票軟件的稅額填
申報退稅時,因為發現發票的單位和數量不一致,所以這個月紅沖了12月已經認證的退稅發票,又重新開具了負數發票和一張金額一樣的正數發票,增值稅如何申報??
老師申報增值稅的時候,因為開過一個負數發票,所以發票的合計金額已經發負數發票沖掉了,但是稅額合計仍然有曾經沖掉負數發票金額,所以稅額對不上,我應該如何申報
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發票”10幾份,“增值稅普通發票”一份且為負數紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發票”的總金額減去了“增值稅普通發票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發票”一欄,但是申報的時候顯示普通發票的金額對比不通過)
你好老師 上個月我們開了418000的發票 產生的稅額12174.76 11月申報的時候大廳申報10月份只有沖紅負數發票 所以還有一個-1456.31稅額 這個沒有退 可以從這個月的稅款種減掉嗎
老師,上個月有張出口發票開錯了,開了13%的稅率,這個月紅沖掉重新開,然后增值稅申報的時候開具其他發票銷售額和銷項稅額都是負數,這樣申報有問題嗎
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項
開票軟件的稅額,比我實際應該納的稅額多,也是按照開票軟件申報嗎?那樣公司不就是多繳稅了嗎?
同學,你好 不會的,開票軟件的金額才是正確的金額
老師您看下這個,上面的金額乘以稅率比這個上面顯示的稅要低
老師這個上面合計金額是879028.05乘5%稅43951.40,但是顯示的合計稅額是65451.36 因為8月份有一個負數發票,所以金額少了,但是稅沒少
同學,你好 有圖片嗎?
老師這個是圖片
老師這種狀況,我應該怎么辦呢?
同學,你好 這個沒有稅金
我給您發的第一張圖是有稅金,金額的
這種實際稅額,和軟件上的稅額不一樣應該怎么報
同學,你好 不是,你這張發票沒有稅額,你把這張發票找出來看一下