你好,填寫負(fù)數(shù)的。 退稅
老師,我上個(gè)月有開負(fù)數(shù)發(fā)票1萬 正數(shù)發(fā)票5萬 五申報(bào)表中,開具增值稅專用發(fā)票 銷售額為多少呀
上個(gè)月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票,本月無正數(shù)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0嗎?還是為負(fù)數(shù)?
上期開票系統(tǒng)中有一張未作廢的發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)一萬 本月作廢且本月并未開票 增值稅是應(yīng)該負(fù)數(shù)填報(bào)嗎
本月開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額為-50079.91元,開具正數(shù)發(fā)票稅額37001.08元,導(dǎo)致月末銷項(xiàng)稅額余額為負(fù)數(shù),本月無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該如何做?
老師,您好,小規(guī)模納稅人上年12月開具發(fā)票一張,2023年1月作廢12月發(fā)票,并且重新開具同等數(shù)額,增值稅申報(bào)時(shí)填0還是實(shí)際數(shù)額還是負(fù)數(shù)?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時(shí)是貸款購買的,所以當(dāng)時(shí)記賬時(shí)車的價(jià)值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請(qǐng)問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請(qǐng)問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時(shí)未報(bào)銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當(dāng)中的凈利潤,相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄
利潤表當(dāng)中的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤,是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會(huì)第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計(jì)入其他收入?其他收入包括哪些
這行填寫不了,自動(dòng)出來0 顯示在期末留抵稅額里 正數(shù)
那留著以后抵扣也可以的。
銷項(xiàng)稅額那行為負(fù)數(shù),對(duì)吧,其他是自動(dòng)生成的,期末留抵稅額為正數(shù), 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0 期末留抵和本期應(yīng)補(bǔ)(退)那里不需要改吧?
你好 對(duì)的,不用修改的。