你好,這個發票是直接作廢了嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報表主表的時候,顯示這三張作廢發票也要申報繳稅,否則比對不通過,而且所有代開專票必須填寫價稅合計金額,而不是不含稅金額總和,請問是稅務系統原因嗎
老師,請問一下我這次申報期發現11月有作廢發票未作廢,導致現在申報就超了起征點,需要交增值稅,我可以這個月開負數發票嗎?開了負數發票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報表該怎么填
上個月的增值稅專用發票作廢,本月開具負數發票,本月無正數發票,填申報表的時候,本期應補(退)稅額為0嗎?還是為負數?
上期開票系統中有一張未作廢的發票 價稅合計一萬 本月作廢且本月并未開票 增值稅是應該負數填報嗎
老師,我上個月開發票作廢了兩張發票,然后我現在報增值稅的時候,作廢發票的金額要填入本月開具其它發票這一欄嗎?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
是的呢 直接作廢的
直接作廢的話,申報的時候就不需要報
不是作廢的 是紅充的
如果開紅字發票的話,之前那張發票正常做,然后再做負數會計分錄
增值稅申報的時候是負數 應該怎么申報啊
這個適合你開票的正數金額抵扣以后填寫的。
申報的時候填負數是嗎
對,如果沒有別的發票,就填寫復制。
抱歉,敲錯了,是填寫負數。