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上期開票系統中有一張未作廢的發票 價稅合計一萬 本月作廢且本月并未開票 增值稅是應該負數填報嗎

2022-01-10 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 14:10

你好,這個發票是直接作廢了嗎?

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快賬用戶6626 追問 2022-01-10 14:19

是的呢 直接作廢的

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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:19

直接作廢的話,申報的時候就不需要報

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快賬用戶6626 追問 2022-01-10 14:20

不是作廢的 是紅充的

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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:21

如果開紅字發票的話,之前那張發票正常做,然后再做負數會計分錄

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快賬用戶6626 追問 2022-01-10 14:23

增值稅申報的時候是負數 應該怎么申報啊

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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:24

這個適合你開票的正數金額抵扣以后填寫的。

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快賬用戶6626 追問 2022-01-10 14:27

申報的時候填負數是嗎

申報的時候填負數是嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:28

對,如果沒有別的發票,就填寫復制。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:28

抱歉,敲錯了,是填寫負數。

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你好,這個發票是直接作廢了嗎?
2022-01-10
你好,是的,您的理解完全正確
2021-01-11
你好,填寫負數的。 退稅
2021-09-14
你好,根據你的描述,今年第一季度增值稅申報的時候,增值稅是按0申報?
2023-04-16
你好,你應該作廢,沒有作廢,實際上沒有作廢是這個意思吧。
2023-07-12
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