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老師,您好,小規(guī)模納稅人上年12月開具發(fā)票一張,2023年1月作廢12月發(fā)票,并且重新開具同等數(shù)額,增值稅申報時填0還是實際數(shù)額還是負數(shù)?

2023-04-16 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-16 11:20

你好,根據(jù)你的描述,今年第一季度增值稅申報的時候,增值稅是按0申報?

頭像
快賬用戶3098 追問 2023-04-16 11:21

第一季度作廢重開相當于還是0,已經(jīng)12月申報了吧?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-16 11:22

你好,是的,是這樣的?

頭像
快賬用戶3098 追問 2023-04-16 22:45

老師,那一季度的賬目里需要把紅沖重開的再做一遍吧?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-17 07:57

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)你的描述,今年第一季度增值稅申報的時候,增值稅是按0申報?
2023-04-16
您好,這個是需要的,需要
2023-01-13
你好,按季度報稅的話,不需要繳納增值稅。如果開的是普通發(fā)票。
2023-12-15
按正負相抵后的凈銷售額申報
2022-04-09
您好,您這個要問管理員,看他的要求。因為你充的這個紅字發(fā)票操作本身就不對。
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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