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@郭老師 老師 我們是房地產公司 驗收完了 土地成本可以抵減增值稅 借方 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額抵減 老師這個是金額 要計算成稅額 金額/1.09*.09=稅額 請問老師計算出稅額分錄怎么寫 是借:轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額抵減 然后用這個轉出再抵減增值稅是嗎?老師

2024-05-31 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 18:24

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額抵減

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2024-05-31
你用預繳的來抵扣就可以。
2024-05-11
你好,同學,老師看了這個分錄沒問題的
2024-05-06
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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