你好可以的 可以抵扣增值稅 你勾選就行
一月份我公司收到進項票已經認證抵扣。后來供應商發現開票錯誤,三月份我公司申請了紅字發票,供應商開具了銷項負數發票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬?
老師好!請問增值稅進項票提前抵扣,如何記賬?就是供應商合同沒有入賬 但是發票已經抵扣
請問下,我公司先預付給供應商一筆錢,供應商未給我們發貨或者提供服務,但是已經先給我開票了,我想問,先收到的票可以先抵扣嗎?還是說等供應商把貨物發給我們或是提供了服務之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么賬務處理?不抵扣又如何處理?
老師,請問一下,供應商開的進項發票我已經抵扣了,但是客戶退貨,那我發票認證抵扣了要怎么辦?
老師您好,請問我在4月份把兩種費用進項發票已經入賬了,但進項發票未抵扣,放在8月抵扣認證可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那明細在增值稅附表二哪里填呢?
請問這個問題怎么解決呢?
你好,勾選認證了之后,在附表2的第一行和第二行里面它自動取數。