貨物到了嗎 沒有的話借進項 貸應付帳款
老師,在申報增值稅時有個待抵扣進項稅額,我在發票增值稅平臺沒抵扣,但是有,是不是就不要填,如果在抵扣系統抵扣了,沒沒做賬就要填?
#提問#老師,如果想先確認收入,但是還沒有收到進項發票抵扣,后期供應商會開來,申報增值稅怎么申報?
老師好!請問增值稅進項票提前抵扣,如何記賬?就是供應商合同沒有入賬 但是發票已經抵扣
老師,當前增值稅稅負率較低,通過暫緩進項稅額抵扣的方式控制進項,但是商品及發票已經到了,進項不抵扣的話,賬務上如何處理?
你好老師,增值稅進項票我都記了,但是沒有全抵扣,請問抵扣的進項稅如何做,下次抵扣
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
已經到貨了
但是我們公司 供應商代碼需要申請 現在還沒有申請下來 哎
供應商代碼這個是什么意思?