你好 什么原因補交 少做了收入的嗎
老師,請問稽查自查,該補交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對應(yīng)的分錄該怎么寫?
老師,稅務(wù)稽查查補收入,補交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時,如何補記稅務(wù)稽查出的收入
補繳以前年度的增值稅企業(yè)所得稅,怎么做賬?
老師好,稽查上查的補交以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做帳?
我公司是一般納稅人,因稽查要補繳2018年增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅, 這個賬務(wù)上該怎么調(diào)整增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅 這些以前年度的稅
A股東最初投資了210萬,后面公司股東各種變動 現(xiàn)在A股東股份占比實收資本只需要160萬,那最初多投資的50萬需要公司退回嘛
請問一下購買自產(chǎn)自銷的水果可以扺扣幾個點的進項稅
老師好,請問下那個現(xiàn)金流量表不是只看銀行存款和庫存現(xiàn)金科目的嗎?為什么這個和銀行存款及庫存現(xiàn)有關(guān)的押金和長期待攤費用都寫到現(xiàn)金流量表來的呢?幫我看下那個現(xiàn)金流量表的,里面我標(biāo)注數(shù)字9的,都是來源于這個憑證的
初級經(jīng)濟法的問題,在企業(yè)所得稅中,轉(zhuǎn)讓使用過的生產(chǎn)設(shè)備收入 屬于什么收入
老師,公司被列為稽查對象,要反饋自查表,其中自查表有一項是查進和銷的發(fā)票,要求有問題的發(fā)票做調(diào)整,我們怎么判定發(fā)票是否有問題?怎么檢查發(fā)票呢?哪些發(fā)票算是有問題的?有發(fā)票沒付賬的算有問題的嗎?
老師,關(guān)于代發(fā)工資問題,是不是要通過農(nóng)民工專戶發(fā)放?不能直接從總包公賬發(fā)放到個人卡上?
老師,個稅中專項扣除如果一個孩子2歲一個孩子9歲,每月可以扣除兩個孩子的4000元嗎
老師,我做資金憑證,隱行日記賬收入怎么和我的應(yīng)收賬款科目余額表這列金額不一致
不太明白是請問經(jīng)營所得和財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么?這個個人銷售的是自己生產(chǎn)并且自己使用過的設(shè)備銷售給我們,是按照“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計算個稅還是按照“經(jīng)營所得”繳納個稅,并且描述一下原因
個體戶開房屋租賃專票,都有些啥稅 稅率多少
建筑企業(yè)未按完工進度確認(rèn)收入。現(xiàn)在要補繳22年的,需要去調(diào)整22年的收入嗎?
需要 做到今年 借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款等, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費、查補稅款 借應(yīng)交稅費查稅款 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費附加稅企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費附加稅企業(yè)所得稅 貸銀行存款
我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。不用去調(diào)整以前年的報表和收入嗎?
你好,用利潤分配未分配利潤這個來代替。
不需要調(diào)整財務(wù)報表, 你反結(jié)賬修改嗎?你反結(jié)賬修改才能調(diào)整。
沒有反結(jié)轉(zhuǎn),意思就是我不用去改之前的賬,直接把收入和成本確認(rèn)在今年就可以了,是嗎?
是的對的是的對的。
那沒有以前年度損益調(diào)整這個科目要記正在那個科目呢?
用利潤分配未分配利潤來代替
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快