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老師,我做資金憑證,隱行日記賬收入怎么和我的應收賬款科目余額表這列金額不一致

2025-04-29 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-29 12:15

您好,比如不同的企業在處理應收賬款時可能會有不同的會計政策,例如壞賬準備的計提比例、應收賬款的確認標準等。這些差異可能導致資金憑證和科目余額表中的金額不一致

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快賬用戶5114 追問 2025-04-29 12:16

那就是我錄的沒問題吧

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齊紅老師 解答 2025-04-29 12:17

是的,這個有可能是有差異的

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快賬用戶5114 追問 2025-04-29 12:18

我只錄資金憑證,我檢查了應付賬款本期發生額和銀行流水成本能對的上

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快賬用戶5114 追問 2025-04-29 12:18

銀行存款科目余額表和銀漢流水也能對的上,老師,還有其他檢查的嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-29 12:20

看下應收應付是不是對的

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快賬用戶5114 追問 2025-04-29 12:21

應收剛對了,對不上

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快賬用戶5114 追問 2025-04-29 12:21

您說有差異

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齊紅老師 解答 2025-04-29 12:21

其他的都是對上的,是吧

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快賬用戶5114 追問 2025-04-29 12:22

應付,銀行對的上

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齊紅老師 解答 2025-04-29 12:24

那就是沒有問題了

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快賬用戶5114 追問 2025-04-29 12:34

老師,那這個應收我有其他方法核對本月的嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-29 12:41

這個可以對下賬,看是不是都對上了

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您好,比如不同的企業在處理應收賬款時可能會有不同的會計政策,例如壞賬準備的計提比例、應收賬款的確認標準等。這些差異可能導致資金憑證和科目余額表中的金額不一致
2025-04-29
賬務科目余額表中銀行余額與資產負債表和現金流量表余額不一致,可能由以下原因導致: 1.記賬錯誤:雖然您確認所有憑證都做了分錄,但仍有可能存在科目記錯、金額記錯、借貸方向記錯等情況。 2.未達賬項:企業和銀行之間的入賬時間可能存在差異,例如銀行已收企業未收、銀行已付企業未付、企業已收銀行未收、企業已付銀行未付等情況。 3.編制報表時的計算錯誤:在編制資產負債表和現金流量表時,可能在數據計算、匯總或公式運用上出現錯誤。 4.外幣核算:如果存在外幣賬戶,匯率的變動以及外幣核算的處理不當可能導致余額不一致。 5.遺漏或重復記賬:可能有某些業務被遺漏記賬或者重復記賬。 6.跨期調整事項:例如期末的調整分錄未正確反映在報表中。 您可以采取以下步驟進行排查: 1.重新核對銀行存款日記賬和銀行對賬單,查找未達賬項并編制銀行存款余額調節表。 2.仔細檢查資產負債表和現金流量表的編制過程和計算公式。 3.對銀行存款相關的記賬憑證進行再次審查,確保記賬的準確性。 通過以上步驟,應該能夠找出導致余額不一致的原因并進行相應的調整和糾正。
2024-07-10
同學你好 銀行存款余額調節表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎上,分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額,然后驗證調節后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業賬面存款余額=企業賬面銀行存款余額-銀行已付而企業未付賬項%2B銀行已收而企業未收賬項 步驟二 銀行對賬單調節后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業已付而銀行未付賬項%2B企業已收而銀行未收賬項 步驟三 銀行對賬單存款余額%2B企業已收而銀行未收賬項-企業已付而銀行未付賬項=企業賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業未收賬項-銀行已付而企業未付賬項賬  通過核對調節,“銀行存款余額調節表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經調節仍不相等,要么是未達賬項未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現差錯,需要進一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調節相等后的銀行存款余額是當日可以動用的銀行存款實有數。對于銀行已經劃賬,而企業尚未入帳的未達賬項,要待銀行結算憑證到達后,才能據以入賬,不能以“銀行存款調節表”作為記賬依據。
2020-10-10
你好同學,您這邊需要全部一一檢查一下看,有沒有漏的
2025-04-29
同學你好 這個題全選,ABCD都是對的。
2022-04-30
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