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我公司是小企業(yè)會計準則下的一般納稅人,3月份預交了6萬增值稅,但實際上4月只需要交2萬元的增值稅。請問這預交的6萬曾值稅和2未交增值稅科目怎么用。這個科目不會用了。

2024-05-14 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-14 19:17

借應交稅費預交增值稅貸銀行存款6萬, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅2萬, 借應交稅費未交增值稅2萬, 貸應交稅費預交增值稅2萬, 然后剩余4萬以后抵扣。

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快賬用戶1696 追問 2024-05-14 19:57

再請問老師,我那預交的六萬增值稅的同時也預交了附加稅,這附加稅又咋做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 20:18

借應交稅費附加稅 貸銀行存款 借稅金及附加貸應交稅費附加稅 借方應交稅費有余額

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借應交稅費預交增值稅貸銀行存款6萬, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅2萬, 借應交稅費未交增值稅2萬, 貸應交稅費預交增值稅2萬, 然后剩余4萬以后抵扣。
2024-05-14
你好,這個你可以轉到未交增值稅里面
2023-09-25
你好 ,你這里沒有未交增值稅的余額怎么交的20000增值稅啊,可以問一下前任會計嗎。
2025-02-26
您好!待轉銷項稅額是會計科目,其他流動負債這個是報表項目,也就是前者在報表中體現(xiàn)在后者那里, 你們確認了收入,如果沒達到納稅義務的時間,那么你們就不能申報這個收入,所以會計上的收入和申報表里面的收入是會不一樣的
2022-07-19
你的未交增值稅是3萬,抵減3萬就對了呀
2022-09-05
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