您好,沒錯的,是這么調(diào)整的。
經(jīng)營所得納稅申報,業(yè)務(wù)招待費的一年是9248元,一年的收入是751687.15元,這個業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的金額怎么寫
業(yè)務(wù)招待費年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
老師,您好!請問業(yè)務(wù)招待費如果沒超過當(dāng)年營業(yè)收入的5‰,在申報《企業(yè)所得稅年度申報表》的《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》時,“稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,還是和“張載金額”一樣填寫?
老師我家收入是:624299.41元 招待費是242168.80元 收入的千分之五是:3121.49 招待費的60%是145301.28 那我報企業(yè)所得稅年報的時候,業(yè)務(wù)招待費那一欄 賬載金額填:242168.80 稅收金額填3121.49 調(diào)增金額:239047.31 對嗎
老師好,23年匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費賬載金額46463.89,稅收金額是27878.33,調(diào)增了18585.56,24年業(yè)務(wù)招待費是23243.4,業(yè)務(wù)招待費沒抵扣完的以后年度可以繼續(xù)抵扣,那么24年匯算清繳的時候,賬載金額和稅收金額要怎么填?
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數(shù)是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開業(yè),單位需要進(jìn)銷存系統(tǒng)嗎,我一點醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進(jìn)項發(fā)票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒有開票業(yè)務(wù),這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務(wù)制度,包括費用報銷制度,業(yè)務(wù)招待費制度,預(yù)付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業(yè),在7041表中國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅當(dāng)中,這個地方是填應(yīng)納稅所得額的10% 還是應(yīng)納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0