您好,稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%金額填寫,這樣就納稅調(diào)增啦
老師,您好,請問公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年發(fā)生額大概十萬,其中有三萬沒有票,填報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出欄賬載金額填10萬,稅收金額按扣除標(biāo)準(zhǔn)填寫,對么
房地產(chǎn)企業(yè)籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費(fèi)用明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填?比如:當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)544,198.60元)。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15列,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調(diào)增金額如何填 ?
老師好,我在申報(bào)2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳,其中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的招待費(fèi)支出,我寫上2022年度賬載金額,正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎?
老師,您好!請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果沒超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5‰,在申報(bào)《企業(yè)所得稅年度申報(bào)表》的《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》時(shí),“稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%金額填寫,還是和“張載金額”一樣填寫?
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個(gè)2022年的項(xiàng)目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當(dāng)時(shí)老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當(dāng)時(shí)購買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師用未分配利潤直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運(yùn)輸公司開給運(yùn)輸公司能開嗎
什么方法計(jì)提折舊都是首月不計(jì)提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個(gè)賣空調(diào)的個(gè)體,我買進(jìn)來空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個(gè)是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費(fèi)用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎(jiǎng)金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業(yè)免征印花稅吧,那還申報(bào)填上100萬嗎
也就是說,不管業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否超過營業(yè)收入的5‰,都要按照發(fā)生額的60%在稅前扣除,如果超出5‰,就按5‰算,是孰低原則,對嗎?
您好,是的,就是這么理解的