稅務 免稅農產品銷售免增值稅。企業所得稅方面,按規定找無法補開發票證明、合同、付款憑證等資料,證實支出后爭取稅前扣除;主動和稅務機關溝通情況。 賬務 憑采購合同等原始憑證記成本,借記 “庫存商品”,貸記 “其他應付款 —— 老板” ,確認收入時正常結轉;做好業務備查登記。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
我爸他們在廣州做蔬菜批發生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴了,必須對公轉賬,然后開發票,具體情況就是我爸他們在農戶或者小商販手里去收購瓜類蔬菜,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時候農戶不能提供進項發票,但是賣給連鎖超市的時候,超市要求開發票,并且是對公轉賬轉到我爸公司公帳。農副產品是免增值稅的,但是因為他們公司沒有進項發票,所以相當于所有收入都是利潤,企業所得稅太高了。他們的銷售額大概每個月100萬左右,相當于開出去100萬發票,但是基本上沒有成本發票
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工。現在A想讓C開發票給自己,想讓C提供的發票在稅務層面合規的話,請問: 1,對C有資質的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復。謝謝了!)
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負責人簽收,簽收單拿回來我們開發票隔月結清貨款,后面工地簽收人監守自盜把收到的鋼材偷偷轉賣了,就出現了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對方公司不承認不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司,對方公司起訴簽收人,最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對方公司欠了非常多的供應商的款沒能力還,我們送最后一批鋼材合計金額是600萬,發票還沒有開具,當時這批貨財務是做了發出商品,,現在三年了收款遙遙無期,錢收不回來老板肯定是不愿意再發票開給對方公司的,想請你老師,我這發出商品600萬要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務這款才合規呢
養老院賬務處理實務操作
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
老師,稅務和賬務所需資料都找不上的情況下(當時老板又找人采購供貨,更不好找)。只有銷售沒有進項,只能全額繳納企業所得稅是嗎?怎么防范風險?沒有進項需要主動找稅務局溝通說明情況嗎?
是的,這個付款出去必須要有發票來才可以
稅務和賬務沒有進項只有銷售需要主動找稅務局溝通說明情況嗎?
同學你好 這個一般不需要 你可以先暫估
先暫估匯算清繳的時候納稅調增就可以嗎?買賣的有銷無進有風險嗎?
同學你好 這個可以的