你好!業務招待費沒有抵扣完的以后年度不可以繼續抵扣。賬載金額就是賬里面的金額23243.4,稅收金額是收入的5‰和賬載金額的60%,兩者取較低者。
房地產企業籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費用明細表中的業務招待費如何填?比如:當年業務招待費544,198.60元)。納稅調整項目明細表15列,業務招待費支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調增金額如何填 ?
匯算清繳時填寫業務招待費賬載金額:9980.3,按實際發生業務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業收入是2506768.94,按營業收入的5‰的比例計算可稅前扣除業務招待費限額為12533.84,那我們納稅調整是怎么做好呢?是納稅調減6545.66嗎?
年度所得稅匯算清繳中,業務招待費按比例扣除后,表中帳載金額是填業務招待費發生額,稅收金額是兩者孰低金額,調增額是要發生額減去稅收金額自動帶出,對嗎
老師,匯算清繳的業務招待費金額是5169.38元,去年沒有收入,那賬載金額和稅收金額怎么填
老師好,23年匯算清繳的時候業務招待費賬載金額46463.89,稅收金額是27878.33,調增了18585.56,24年業務招待費是23243.4,業務招待費沒抵扣完的以后年度可以繼續抵扣,那么24年匯算清繳的時候,賬載金額和稅收金額要怎么填?
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎