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年度所得稅匯算清繳中,業務招待費按比例扣除后,表中帳載金額是填業務招待費發生額,稅收金額是兩者孰低金額,調增額是要發生額減去稅收金額自動帶出,對嗎

2024-05-16 19:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-16 19:08

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8010 追問 2024-05-16 19:15

是否只需要填一張表就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-16 19:15

你好,業務招待費調增,是在? 納稅調整項目明細表? ?這一張表中?

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快賬用戶8010 追問 2024-05-16 19:24

是只需填A105000這一張表對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-16 19:25

你好,是的,是這樣的

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你好,是的,是這樣的
2024-05-16
賬載金額就是80064.6稅收金額是發生額的60%和收入的千分之五,哪個低填寫哪個
2022-05-17
你好,同學 納稅調增=9980.3-5988.18
2024-04-25
業務招待費支出是填列所有科目里面的招待費金額合計
2022-05-11
您好 納稅調增金額欄次系統自動帶入數據 不需要手工填寫
2023-05-31
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