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匯算清繳中,業務招待費賬載金額為2萬,但是其中有1萬不能稅前扣除,發生額的60%為6000元,收入的5%為7000元,請問納稅調整表中業務招待費如何填列?

2023-05-18 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-18 19:00

你好,賬載金額填寫1萬,稅收金額填寫6000。然后剩余不允許抵扣的這1萬,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額1萬。

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快賬用戶4715 追問 2023-05-18 19:02

好的,但是老師我還有個疑問,業務招待費的賬載金額,是直接從期間費用表的管理費用-業務招待費取數的,自己不能手動填,在期間費用表中,業務招待費我只能填2萬,但這么填就不太對

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齊紅老師 解答 2023-05-18 19:02

你好,賬載金額可以修改的,你試一下。

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快賬用戶4715 追問 2023-05-18 19:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-18 19:05

不用客氣,工作愉快。

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你好,賬載金額填寫1萬,稅收金額填寫6000。然后剩余不允許抵扣的這1萬,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額1萬。
2023-05-18
你好; 招待費全額調增的; 賬載金額寫你們發生的?544,198.60元? ;實際發生額寫544,198.60元; 稅收金額寫0? ? ;調增金額是自動計算的?
2023-05-22
廣告費扣除限額不得超過收入15%,2500*15%=375,應調增400-375=25
2022-11-13
你好,同學 納稅調增=9980.3-5988.18
2024-04-25
對,按照1萬元的部分計算調整的金額
2021-05-13
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