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如果業務招待費發生了5萬,2021年無收入,其中3萬屬于不合理的,需要調增,那么,填匯算清繳表時,業務招待費稅收金額應該填多少?是0嗎

2022-04-12 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 08:57

你公司是屬于籌建期嗎

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快賬用戶2582 追問 2022-04-12 08:59

嗯是的老師

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齊紅老師 解答 2022-04-12 08:59

那你的實收金額是2*0.6=1.2

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快賬用戶2582 追問 2022-04-12 09:00

籌建期,即使無收入,可以按業務招待費60%算嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:02

是的,籌建期,業務招待費的稅前扣除標準是實際發生額的60%

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快賬用戶2582 追問 2022-04-12 09:05

那么,老師,業務招待費共5萬,3萬是不合理招待支出,剩余的合理支出2萬,是以這個2萬為基數?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:05

是的,按合理支出作為基數

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你公司是屬于籌建期嗎
2022-04-12
你好,賬載金額填寫1萬,稅收金額填寫6000。然后剩余不允許抵扣的這1萬,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額1萬。
2023-05-18
同學你好 這個沒事 調增繳納所得稅就可以
2022-04-25
105000表中填寫業務招待費,長期待攤費用可以分3年以上攤銷
2022-05-29
你好,你2022年取得發票的時候,不是通過? 以前年度損益調整? 科目核算嗎 這種情況,應當更正2021年匯算清繳的申報,按正確的金額填寫??
2023-04-10
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