同學(xué),你好 退稅了嗎??
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯誤的信息表編號開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應(yīng)該怎么處理
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進項做了轉(zhuǎn)出,進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
杭州進出口 商品已經(jīng)出口,但是合同錯誤,購買方寫錯了,發(fā)票購買方也錯了,是24年的單子,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
老師,匯算清繳時候,固定資產(chǎn)累計折舊數(shù)在哪里取的
怎樣的報關(guān)單才可以作為退稅用,電子口岸怎么查看?報關(guān)單經(jīng)過什么流程符合什么條件下才能拿來在網(wǎng)上導(dǎo)入申報退稅
老師,公司注冊快一年,河南省的,一直沒有做好稅務(wù)登記,會有什么后果?
高新企業(yè)領(lǐng)用材料作為研發(fā)費用,形成產(chǎn)品的會計分錄,所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?
老師你好,我想問一下這個題目里面的其他應(yīng)收款是哪里來的,沒看懂
老師,請問小規(guī)模裝修行業(yè)的營業(yè)成本占營業(yè)收入的比列多少為好,或者說是毛利率是多少?
認證抵扣進項,做賬的時候,憑證后面附什么資料,還有裝訂認證抵扣時附什么資料
小企業(yè)會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
沒有,才發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
同學(xué),你好 讓對方重開發(fā)票
我就是開票方
同學(xué),你好 紅沖之前的發(fā)票,然后重新開具
24年的現(xiàn)在操作沖紅沒有關(guān)系是吧
那沖紅之后,這個發(fā)票,應(yīng)該怎么退稅呢?
同學(xué),你好 沒有關(guān)系
就是說發(fā)票沖紅,申請退稅的時候,24年的報關(guān)單對應(yīng)現(xiàn)在開的發(fā)票?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那出口的材料要不要管? 不管的話,我單證備案的時候,是提交錯誤的合同還是正確的合同?
同學(xué),你好 提交正確的合同
海關(guān)那里不變,不要緊嗎?
同學(xué),你好 不要緊的