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老師我公司是做商品買賣的,現在就是我們購進產品款已經付了,也收到產品就是沒有收到發票,然后我們購進的產品也銷售出去,款也已經收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發票,我們也就沒有給銷售方開銷項發票出去,這種情況我購進售出應該分別怎么寫分錄

2020-11-17 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 16:13

同學你好: 購貨的會計分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款 銷售貨物 借:銀行存款 貸:應收賬款

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快賬用戶2260 追問 2020-11-17 16:17

老師這個是不是等我收到進項發票也開出去銷項發票是再做剩下的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 16:29

同學你好, 收到購貨發票時 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 開具銷售發票時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 有進項稅發票,再開銷售發票,納稅負擔就比較輕。

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快賬用戶2260 追問 2020-11-17 17:00

老師那我收到貨時做的分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款,等收到發票像你做的這個借:應交稅費--應交增值稅-進項,貸:應付賬款,這個是稅額部分,那我實際庫存商品減掉稅額不是就沒有那么多庫存商品了,這個差價在這個分錄并沒有體現,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 17:17

同學你好,貨到的時候,把貨物的價格計入,發票到了就入稅金就可以了,怎么還出現庫存商品減掉稅額。比如你的購入商品價稅合計是1130元,貨物到時,庫存商品入 1000元,發票到了稅金就入130元,付款金額就是1130元。

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快賬用戶2260 追問 2020-11-17 17:25

老師就比如說我付了100萬的貨款,收到商品時照你的那個分錄就是借:庫存商品100萬,貸:應付賬款100萬,付款時借:應付賬款100萬,貸:銀行存款100萬,等收到發票時做的是借:應交稅費——進項13萬,貸:應付賬款13萬,老師照你的那個分錄我這樣理解對嗎?還是說我理解錯了

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齊紅老師 解答 2020-11-17 17:32

同學你好,如果貨款合同是113萬(含稅),那么你的理解是對,如果你的貨款合同100萬(含稅)那么你的理解是錯的,一般納稅入計入商品價格是不含稅價。

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快賬用戶2260 追問 2020-11-18 08:47

老師在嗎?就前面說這個問題,假如我現在的貨款合同就是100萬,我款已經付了,產品也入庫了,就是還沒有收到發票,我是付完款就收到貨的,你說的那個我還是沒有理解,你可以把我這筆從付款,產品入庫再到后面收到發票的分錄寫出來嗎?我直接寫了又改改了有寫總覺得不對

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齊紅老師 解答 2020-11-18 08:59

同學你好: 貨到未收發票會計分錄 借:庫存商品 88.5 貸:應付賬款? 88.5 收到貨物發票的會計分錄 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)11.5 貸:應付賬款? 11.5 付款會計分錄 借:應付賬款 100 貸:銀行存款 100

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快賬用戶2260 追問 2020-11-18 09:05

老師我現在就是收到發票和付款那里整不懂了,順序剛好是反的,我是先付了款也收到貨,但是還沒有收到票,那我現在是不是要做的就是1收到商品.借:庫存商品88.5,貸:應付賬款88.5,2.付款,借:應付賬款100,代:銀行存款100,3收到發票借:應交稅費進項,貸:應付賬款,還是說我先做付款分錄,再做收到產品分錄,發票是最后才到的

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齊紅老師 解答 2020-11-18 09:13

同學你好,我給你的是會計分錄是參考的,不是順序的。你先付款,就入付款會計分錄,你先收貨,就錄收貨會計分錄。會計分錄都是根據業務實際情況去做。

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快賬用戶2260 追問 2020-11-18 09:14

好的,謝謝老師的耐心解答,我再慢慢琢磨一下

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齊紅老師 解答 2020-11-18 09:15

同學你好,祝你學習愉快。

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同學你好: 購貨的會計分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款 銷售貨物 借:銀行存款 貸:應收賬款
2020-11-17
我現在購進產品未收到發票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫 先暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業務收入 銷項稅額 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-11-23
需要暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,銷售需要做無票收入,借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,借主營業務成本貸庫存商品,正規是這樣,不正規是暫估,之后做借發出商品 貸庫存商品
2020-11-23
同學你好 你可以先暫估入庫的 暫估商品入庫
2021-01-20
同學你好!這個可以先按庫存商品入賬的? 出售時? ?對應的結轉成本的 當然? ? ?如果一直無法取得發票的話? ? ?稅務是不認可支出的 結轉成本部分? ? 是不允許稅前扣除的
2021-09-16
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