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你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規模,之前會計賬上未做價稅分離,發生在一二季度,稅務按含稅報的,扣稅時,借稅金及附加貸應交稅費,繳納時,借應交稅費貸銀行 我現在要把賬調對,應該怎么做,分錄是什么

2025-04-25 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-25 14:19

同學,你好 你的帳和你申報是對的上的。你現在要調的話,那你申報表也要調的

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快賬用戶8887 追問 2025-04-25 14:20

是的,問題是年度匯算時發現總收入少申報了,賬上調過來,還要補稅呢

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:22

同學,你好 那你1.2季度的憑證重新做,價稅分離做,然后更正申報表

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快賬用戶8887 追問 2025-04-25 14:24

不能現在調嗎?現在怎么調

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:25

同學.,你好 現在調不了,你要調整1.2季度

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快賬用戶8887 追問 2025-04-25 14:25

以前年度調整不行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:31

同學,你好 不建議的

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同學,你好 你的帳和你申報是對的上的。你現在要調的話,那你申報表也要調的
2025-04-25
1.選項(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款這個分錄通常適用于印花稅直接通過銀行支付的情況,但前提是印花稅已經被計入稅金及附加科目。然而,在大多數情況下,印花稅并不會直接計入稅金及附加,而是先計提再支付。 2.選項(2)借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款這個分錄適用于已經計提了印花稅并準備支付的情況。具體來說,當企業按照稅法規定計算出應繳納的印花稅時,會先將該筆費用計入“應交稅費-應交印花稅”科目,實際支付時再從銀行存款中扣除。 3.選項(3)計提下借:管理費用-印花稅,貸:應交稅費-應交印花稅;借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款這個分錄組合是正確的,它完整地反映了印花稅計提和支付的整個過程。首先,在計提印花稅時,將其計入“管理費用-印花稅”科目(或者根據企業情況,也可以計入其他相關成本或費用科目),同時增加“應交稅費-應交印花稅”科目的貸方余額。然后,在實際支付印花稅時,從“應交稅費-應交印花稅”科目中扣除,并減少銀行存款。 對于按季度申報繳納印花稅的情況,正確的會計分錄組合應該是選項(3): 計提時: 借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 支付時: 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
2024-06-04
你好 您企業執行的是企業會計準則還是小企業會計準則呢? 要是小企業會計準則是可以直接紅沖(按原來的分錄負數)
2022-04-25
借主營業務收入 應交增值稅—未交增值稅 貸應收賬款
2022-04-11
你好,你直接當時是借銀行存款貸主營業務收入的嗎?
2022-07-01
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