你好,同學 納稅調增=9980.3-5988.18
企業匯算清繳時做納稅調整,業務招待費扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個銷售收入是對應報表上的哪個信息,是主營業務收入嗎
匯算清繳時,去年發生業務招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業務招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
匯算清繳中,業務招待費賬載金額為2萬,但是其中有1萬不能稅前扣除,發生額的60%為6000元,收入的5%為7000元,請問納稅調整表中業務招待費如何填列?
《企業所得稅法》對招待費的稅前扣除采取兩高限制的方式。業務招待費的 發生額允許稅前列支 60%,同時最高額不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰。 通過這兩個最高限額的對比,我們可以計算得到企業當年業務招待費所得稅 前的最高扣除限額為:業務招待=8.33‰X 營業收入,老師,這個8.33是怎么計算來的,公式是怎么樣的, 壽司列出計算公式,謝謝老師
本年營業收入200萬,招待費5萬,業務招待費最高不能超過當年銷售營業收入的5%,按照發生額的60%扣除,那這個怎么計算?實際可以稅前扣除多少
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
那我在填寫105000表格時,賬載金額寫9980.3,稅收金額5988.18,調增金額3992.12,對吧?
下面這張圖片才是對的吧?
那我在填寫105000表格時,賬載金額寫9980.3,稅收金額5988.18,調增金額3992.12,對吧 是的
老師看了圖片,沒有問題的
好的謝謝
不客氣,同學,祝你生活愉快