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匯算清繳時填寫業務招待費賬載金額:9980.3,按實際發生業務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業收入是2506768.94,按營業收入的5‰的比例計算可稅前扣除業務招待費限額為12533.84,那我們納稅調整是怎么做好呢?是納稅調減6545.66嗎?

2024-04-25 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 17:03

你好,同學 納稅調增=9980.3-5988.18

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快賬用戶5280 追問 2024-04-25 17:14

那我在填寫105000表格時,賬載金額寫9980.3,稅收金額5988.18,調增金額3992.12,對吧?

那我在填寫105000表格時,賬載金額寫9980.3,稅收金額5988.18,調增金額3992.12,對吧?
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快賬用戶5280 追問 2024-04-25 17:15

下面這張圖片才是對的吧?

下面這張圖片才是對的吧?
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齊紅老師 解答 2024-04-25 17:17

那我在填寫105000表格時,賬載金額寫9980.3,稅收金額5988.18,調增金額3992.12,對吧 是的

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齊紅老師 解答 2024-04-25 17:17

老師看了圖片,沒有問題的

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快賬用戶5280 追問 2024-04-25 17:19

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-25 17:19

不客氣,同學,祝你生活愉快

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你好,同學 納稅調增=9980.3-5988.18
2024-04-25
需要繳納的稅款是7*稅率
2025-01-08
你好,沒錯的,就是你這么理解的
2024-12-31
你好,賬載金額和稅收金額都按照2.6萬元,把要調增的金額寫在第3 列
2022-03-14
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