允許抵扣所得稅的是3758.45
某設(shè)備制造企業(yè)20×7年實現(xiàn)營業(yè)收入2100萬元,全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬元。則該企業(yè)計算應(yīng)納稅所得額時業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)增的數(shù)額是多少
經(jīng)營所得納稅申報,業(yè)務(wù)招待費的一年是9248元,一年的收入是751687.15元,這個業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的金額怎么寫
老師,您好!請問業(yè)務(wù)招待費如果沒超過當(dāng)年營業(yè)收入的5‰,在申報《企業(yè)所得稅年度申報表》的《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》時,“稅收金額”是按業(yè)務(wù)招待費的60%金額填寫,還是和“張載金額”一樣填寫?
老師好 一般納稅人企業(yè)所得稅申報中業(yè)務(wù)招待費怎么計算?年收入411萬,招待費4萬,怎么計算稅收金額,調(diào)整金額?
老師我家收入是:624299.41元 招待費是242168.80元 收入的千分之五是:3121.49 招待費的60%是145301.28 那我報企業(yè)所得稅年報的時候,業(yè)務(wù)招待費那一欄 賬載金額填:242168.80 稅收金額填3121.49 調(diào)增金額:239047.31 對嗎
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當(dāng)時老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當(dāng)時購買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進(jìn)項發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師用未分配利潤直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個賣空調(diào)的個體,我買進(jìn)來空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業(yè)免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎
老師你看這個表里怎么填寫?填寫多少
你好,這里填寫的是9248減3758.45。
超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除的金額是什么意思?是填寫超過的部分?
收入總額含營業(yè)外收入?
不包含營業(yè)外收入。
那營業(yè)外收入填寫在哪里?
成本費用里面減少就可以的。
怎么減少?
你的成本費用是100,營業(yè)外收入是20,填寫80不就是減去了。
超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除的金額是什么意思?是填寫超過的部分?
你好,就是允許稅前扣除100,結(jié)果你發(fā)生了150,超過的金額是50。
就是填寫超過的金額50
對的,是的,可以這么理解。