你好; 現在余額是掛哪個方向的;好判斷你是支付多了還是說你的計提多了; 是工資明細嗎?
老師,公司注銷的時候,應付職工薪酬還有貸方余額488.33元,請問要怎么處理
發放上月薪酬的明細賬要怎么填?應付職工薪酬在貸方有余額,但借方是應付職工薪酬,貸方有應交稅費,其他應收款和銀行存款,不知道明細賬和余額該怎么填
老師你好,請教個問題,年底提獎金,2024年1月發,借管理費用 貸應付職工薪酬。年底應付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應付職工薪酬貸方余額轉到其他應付款里。 再是12月份的管理費用的工資數和個稅系統工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當月發放當月的工資。謝謝老師
老師請問應付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應付職工薪酬-工資貸方余額與12月計提的工資金額調成一致嗎?怎么調?
老師,你好!23年應付職工薪酬貸方余額還有1004.32元,我應該怎么檢驗我這個余額是正確還是錯誤的,還有應付職工薪酬怎么沖平?我是小白,這樣提問不知道老師能理解不,謝謝!
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
借方是57958,貸方是:58467,貸方的金額剛好是今年2月份的實發數,就是計提少了。
你好; 說明你計提多了; 你的工資是不是少支付了;;看你貸方金額多了 ;借方少了; 應該是計提多了哦??
個稅我也都計提了,按理來說借方余額也是58467才對
你好; 那說明你少支付了; 你去看看工資表是好多金額; 你計提貸方的金額應該等于你工資表的應發工資金額;?
好的老師
好的; 盡快去檢查下處理即可。? ?
謝謝老師
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價?