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Q

你好23年4季度報錯稅多報了增值稅和附加稅,24年4月份退回來了,在做所得稅匯算清繳時,我如何調整,在哪張表里調

2024-04-25 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 16:19

您好,A100000表第3行填寫調整后的附加稅,增值稅不涉及到所得稅,不用在匯繳調整

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快賬用戶8510 追問 2024-04-25 16:21

其他的啥也不要做?

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齊紅老師 解答 2024-04-25 16:28

您好,是的,我們現在退稅的分錄? 借:銀行(正)? ?貸:應交稅金-未交增值稅(負)? 未分配利潤(代替稅金及附加)(負),您看這個分錄只有附加稅影響了利潤

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快賬用戶8510 追問 2024-04-25 16:37

關聯業務表119企業集團最終控股企業,是還是否,這個公司法人100%控股

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齊紅老師 解答 2024-04-25 16:39

您好,填否就可以,不用申報的

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快賬用戶8510 追問 2024-04-25 16:44

201部門名稱填什么

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齊紅老師 解答 2024-04-25 16:49

您好,比如:行政部財務部銷售部采購部

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您好,A100000表第3行填寫調整后的附加稅,增值稅不涉及到所得稅,不用在匯繳調整
2024-04-25
財務報表不需要修改,匯算清繳、納稅調增就行。
2024-04-25
借:銀行存款 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-04-25
你好,具體的是哪一個稅款?企業所得稅的嗎?
2024-04-25
你好,那你多交的稅款的時候怎么做的? 借方有余額嗎?
2024-04-09
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