發(fā)票方面:先在開票系統(tǒng)中沖紅原錯(cuò)誤發(fā)票,再按正確公司信息重新開具發(fā)票。 稅務(wù)方面:聯(lián)系外地預(yù)繳稅款的稅務(wù)機(jī)關(guān),說明情況并申請(qǐng)調(diào)整預(yù)繳稅款相關(guān)信息,按要求提供資料。 其他事項(xiàng):與原受票方溝通收回原發(fā)票,將正確發(fā)票給新受票方,同時(shí)留存好沖紅申請(qǐng)單、紅字發(fā)票等相關(guān)資料。
老師,我們公司主營電力安裝的,從分包那接了筆電力安裝勞務(wù)的活,現(xiàn)在要開票給分包商,發(fā)票上是否需要注明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地址?因?yàn)轫?xiàng)目在外地,是否涉及預(yù)交稅款?注:分包商已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)交了稅款
老師,您好,我想問下我司開了100多萬的發(fā)票,是異地工程,已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了稅款,現(xiàn)在這幾張發(fā)票已經(jīng)作廢重開了,換成百萬元版本的開給甲方,但是開的發(fā)票含稅總金額沒變,這種情況,已經(jīng)預(yù)繳的稅款需不需要處理?
我們?cè)谕獾赜袀€(gè)工程項(xiàng)目,合同里面有施工費(fèi),我們開了建筑服務(wù),工程服務(wù)發(fā)票,在外地也預(yù)繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費(fèi)發(fā)票,但是也得在項(xiàng)目名稱地點(diǎn)預(yù)繳稅款對(duì)吧,那么外地稅務(wù)局就這筆施工費(fèi)不是重復(fù)收了兩次預(yù)繳稅款嗎
到公司一個(gè)星期不到,公司要我開收購發(fā)票,(我從沒開過發(fā)票)結(jié)果開錯(cuò)了,到時(shí)是開錯(cuò)了100百萬,一起有20張發(fā)票,期間我要會(huì)計(jì)核對(duì),會(huì)計(jì)只核對(duì)了幾張,說沒時(shí)間核對(duì),當(dāng)時(shí)已經(jīng)下班了,我說要不明天開,明天有時(shí)間核對(duì)在開,她非說不行,一定要今天開好,要給客戶送去,我剛來也不好說什么,就這樣給對(duì)方公司造成了多交八萬的稅,現(xiàn)在老板說要我負(fù)責(zé),開錯(cuò)的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)作廢了
購買方需要去稅務(wù)局開下做錯(cuò)的發(fā)票的通知單,然后給對(duì)方。是嗎?現(xiàn)在是我公司的發(fā)票地址變了,開發(fā)票的公司用的原來的。他那個(gè)發(fā)票是提前給我們看的,還在他那里。我這得是去稅務(wù)局開具下通知單,是嗎。他那個(gè)開了2次了,第一次是名稱沒有帶括號(hào),第二筆是地址錯(cuò)了買方需要去稅務(wù)局開下做錯(cuò)的發(fā)票的通知單,然后給對(duì)方。是嗎?
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問出口企業(yè)簡易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價(jià)為49.77元,我賣價(jià)為72元開發(fā)票價(jià)格高不?
請(qǐng)問老師網(wǎng)銀復(fù)核盤丟失,重新補(bǔ)辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購的道具,花可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
老師,我們民宿行業(yè),最近要焊幾個(gè)戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報(bào)時(shí)資產(chǎn)折舊表中的稅收金額第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計(jì)折舊攤銷額應(yīng)該對(duì)應(yīng)賬載金額填什么數(shù)據(jù)呢?
老師,這道題怎么計(jì)算?不是只有五年內(nèi)虧損才能彌補(bǔ)嗎?
什么都沒變,還是預(yù)繳到那個(gè)區(qū),需要聯(lián)系那邊稅務(wù)寫說明嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
只是寫說明,預(yù)繳不需要再做其他操作了吧?
嗯 其他不需要操作了
要是不寫說明呢?有什么問題?
這個(gè)得看稅局要求哦
系統(tǒng)操作就是只需要沖紅發(fā)票重新開正確的,昨天已經(jīng)預(yù)繳的稅款這些都不需要做什么操作?對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的