19年的利潤正好彌補(bǔ)14年的
你好老師,我想咨詢下問題,企業(yè)所得稅盈利可以連續(xù)彌補(bǔ)上年度虧損,那第六年虧損,第七年不是也能彌補(bǔ)第六年的嗎,只不過前五年的不能補(bǔ)了
老師,以前年度彌補(bǔ),是五年內(nèi)可以彌補(bǔ)虧損?五年以后就沒有什么優(yōu)惠政策了?不能彌補(bǔ)?
老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
這道題不是很理解呢,請(qǐng)老師解答一下。100萬的虧損是能彌補(bǔ)70萬,那20萬的虧損呢,不是五年彌虧嗎?
老師以前年度有虧損,季度預(yù)扣繳時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色,是需要怎么操作才能彌補(bǔ)么,還是預(yù)繳時(shí)不需要彌補(bǔ)虧損
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
里面還涉及遞延所得稅嗎?怎么計(jì)算呀
給我說下選項(xiàng)我看看
答案選項(xiàng)是:A2300 B2145 C2225 D2175
1.?先算 2x19 年應(yīng)納稅所得額:800 - 200 - 300 = 300萬元。 2.?再算 2x19 年企業(yè)所得稅:300×25% = 75萬元。 3.?接著算 2x19 年凈利潤:800 - 75 = 725萬元。 4.?然后算提取法定盈余公積后利潤:725×(1 - 10%) = 652.5萬元。 5.?2x14 到 2x15 累計(jì)虧損500萬元。 6.?2x19 年末所有者權(quán)益:2000 - 500 + 725 = 2225萬元,答案選 C 。
好的,謝謝老師!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝