您好,還好,不算高,因為這里面的成本高
老師:我買回來一批牛肉1000斤,單價是30元/斤,一共支付30000元,公司屬于食品加工的,需要人力成本水電房租等,還有調(diào)料,我售賣80元/斤,開發(fā)票,但是因為是經(jīng)過加工所以斤兩上有變化應(yīng)該沒事吧,這樣不會說我進銷存不符吧!我售賣開票規(guī)格也是斤為單位但因為加工了,所以可能是只有800斤,但是售賣80元/斤,收入就是64000元,不會導(dǎo)致進銷存不符合吧
老師,庫存商品按月末加權(quán)平均單結(jié),請問發(fā)出商品呢?假如上月有發(fā)出商品6個*5=30元。本月庫存商品加權(quán)單價為5元每個。我本月是4元每個佶轉(zhuǎn)借發(fā)出商品10*4=40元。。假如賣出14個、總發(fā)出商品70-14*4=14。這14元是2個發(fā)出商品的。那發(fā)出商品的單價就不等于月末加權(quán)平均單價4
?老師,我們是銷售涂料零售業(yè),產(chǎn)品原價為380元,廠家給的發(fā)票帶了折扣,折扣之后產(chǎn)品單價為13元,但是這個價格太低了,我們按正常銷售價格開票,利潤太高,如果低價格開票,又有點兒不符,這個怎么辦?
(1)3月1日,生產(chǎn)銷售高檔美容類護膚品某美白柔膚系列產(chǎn)品100套,不含稅價格為42000元,貨款已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖,另收取包裝費1130元。 (2)3月4日,向某化妝品超市銷售普通面部護膚霜100盒,不含稅價格為6000元;爽膚水80瓶,不含稅價格為1000元。 (3)3月5日,購進化妝品油性原料一批,當天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅用發(fā)票上注明價款5萬元;發(fā)生運費 0.8萬元,次日取得增值稅專用發(fā)票;原材料已驗入庫。請問老師怎么做分錄啊
老師,供應(yīng)商要求發(fā)票高開為100元,我們按實際價格50元付款就好,請問這可以么?我這邊拿100的發(fā)票按50的金額入賬,會有什么風險。
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
老師,這個加權(quán)價為8.702元/升,我現(xiàn)在開13個點專票,賣價多少合適,怎么算,請敬
你只要把稅加還是?如果哪是加稅*1.13就可以了
我開出票不含稅價為8.584元/升,是否不對?
你現(xiàn)在開出來的票面是多少
5000升,價稅合計金額為48500,開的13%專票
含稅價為9.7元/升
你只要價稅合計是48500就可以了,選不含稅和含稅不影響
選的含稅金額,謝謝老師
只要合計數(shù)對上就可以了