您好,這個的話,直接按照1%去寫就可以
老師小規模納稅人有優惠政策 按1%繳納增值稅 那么做賬的時候是不是還要按照3%的 征收率來做呢 然后按照1%來繳納,那么怎么做分錄呢
小規模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請問填增值稅申報表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
小規模增值稅1%分錄時直接做應交稅費1%?還是必須按照3%計提應交增值稅?
老師,請問下我們小規模按照1%開票的,申報小規模增值稅表彈出來免稅額是按照3%來的,這個差異賬上需要處理嗎?我們賬上是按照1%減免的分錄
老師好,小規模3%減按1%征收增值稅,我們做計提增值稅的分錄時,是需要按照3%原來的稅額去寫,還是直接按照1%的稅額去寫?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
老師,那小規模季度收入不超過30萬時候增值稅減免,這個要怎么寫分錄啊?應交稅費——應交增值稅這個轉到哪里?
這個的話,不超過30萬,這部分 借?應交稅費——應交增值稅? 貸 營業外收入
那企業所得稅的計提是直接按照報表最終顯示的金額去寫嗎?企業所得稅有減免的部分需要寫到營業外收入嗎?不超過100萬的時候
嗯對,所得稅的話,是直接按照最終金額,不需要做收入