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小規模增值稅1%分錄時直接做應交稅費1%?還是必須按照3%計提應交增值稅?

2021-11-17 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-17 15:09

同學好 假設開票金額500 可以這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 500, 貸;主營業務收入500/1.03 ,應交稅費-應交增值稅500/1.03 *3% 借;應交稅費-應交增值稅 500/1.03 *2%, 貸;營業外收入——增值稅減免500/1.03 *2% 借;應交稅費-應交增值稅500/1.03 *1%,貸;銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:10

按3%計提,其中2%做營業外收入

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快賬用戶8232 追問 2021-11-17 15:13

可是發票上的也是1的稅率為什么要把那2做進營業收入呢?這樣季度所得稅不就增加了?

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快賬用戶8232 追問 2021-11-17 15:16

是有要求這么做的?我其實也是按照老師那樣做的,只是一直都有疑問今天就發問了

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:34

2是國家給的優惠,應計入所得稅

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同學好 假設開票金額500 可以這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 500, 貸;主營業務收入500/1.03 ,應交稅費-應交增值稅500/1.03 *3% 借;應交稅費-應交增值稅 500/1.03 *2%, 貸;營業外收入——增值稅減免500/1.03 *2% 借;應交稅費-應交增值稅500/1.03 *1%,貸;銀行存款
2021-11-17
您好,這個的話,直接按照1%去寫就可以
2024-04-21
您好,是的,按1%計提增值稅
2023-03-10
你好 開免稅 借銀行存款 貸主營業務收入 不做應交稅費
2022-07-13
按照1%的來計算就可以。
2021-08-13
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