同學好 假設開票金額500 可以這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 500, 貸;主營業務收入500/1.03 ,應交稅費-應交增值稅500/1.03 *3% 借;應交稅費-應交增值稅 500/1.03 *2%, 貸;營業外收入——增值稅減免500/1.03 *2% 借;應交稅費-應交增值稅500/1.03 *1%,貸;銀行存款
請問疫情期間小規模納稅人開票是1%,但是賬務處理時候銷項稅是直接按照1%做應交稅費科目,還是按照3%做應交稅費科目,然后接著做2%的銷項稅轉到營業外收入-增值稅減免呢?
小規模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
小規模增值稅1%分錄時直接做應交稅費1%?還是必須按照3%計提應交增值稅?
20年是小規模納稅人計提的增值稅21年1月份做繳納的時候應該怎么做分錄,是直接沖抵應交增值稅嗎還是需要先結轉到未交增智稅
小規模納稅人10萬以下的收入,做賬的時候應交稅費-應交增值稅直接按1%做賬嗎?還是按3%,然后2%計入營業外收入
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
按3%計提,其中2%做營業外收入
可是發票上的也是1的稅率為什么要把那2做進營業收入呢?這樣季度所得稅不就增加了?
是有要求這么做的?我其實也是按照老師那樣做的,只是一直都有疑問今天就發問了
2是國家給的優惠,應計入所得稅